红冲后,重新开,没风险
今年一年内我们给其中一家客户开了50多张电子普票合计金额为18000多,这个客户年初就变更了名称,到年末了他才通知我们,说要作废以前的发票,重新开,请问这样操作会不会数量太多,有税务风险
请问老师,这是税务系统发出的风险提示,我查了下,销售方已作废,我们没收到这个票,也没有抵扣进项税,红字发票,是对方开的负数发票,其中有几个大金额的,当时对方开错票了,修改了几次,情况就是这样,说明情况是填写有问题还是没问题呢,谢谢
请问老师,税务系统发出的风险提示,我们这边蓝字发票情况,销售方已作废,我们没收到这个票,也没有抵扣进项税,红字发票,是对方开的负数发票,其中有几个大金额的,当时对方开错票了,修改了几次,我们查了下都没问题,那这个反馈确认该怎么填写,谢谢
请问,我们公司6月份出售一个产品(开了销售票),当时材料暂估4个型号后财务这边做了生产过了BOM表然后生产的产品(实际没生产),上个月采购拿回来的入库发票换了个材料名称并且金额比之前暂估的贵,我们公司的成本表是EXCEL的做不了退库我要怎么操作重新生产后结转销售成本呢
老师:我想问一下,我们是小规模2023.12月份到2024. 9月份因开票员失误,开超了500万,在申报完之后,发现开超了,正好有一笔费用开票名称开错了,10月份将9月份发票冲红了,刚好小于500万,那需要重新开具的这个发票可以在几月分开呢?2024年12月份开可以吗?12月份开了,不会在变成一般纳税人吧?
老师想问一下,以前的增值税申报表有误,少报了收入,现在更正的话,会多交税并且会有滞纳金吗?
老师,我们2024年有个员工离职了,但是他的大学生就业补贴后发,然后我们单位提前让他把个税留下了,当时做的是借,库存现金1200贷,应交税费应交个人所得税1200,老师后来发现多扣人家600现在也找不到那个人,需要把贷方这个应交税费做平了。郭老师在么
问一下什么是零申报税,小规模纳税人和一般纳税人是不是每月零申报,企业所得税按季申报,是不是每个月都要零申报
工会经费怎么计提呢?
您好,老师,员工年收入不超12万,但是汇算需要补税600元,请问还需要补税吗?
民办非营利学校,年度少记收入50万,填报年度企业所得税报表的时候需要在哪几个表里面调增收入
老师,总公司与分公司哪些是不可分开的关联?
老师,现在有个反向开票是什么政策
老师您好,我想请教一个问题,高新技术企业研发支出,占总收入的比例。他到底是,整个的研发支出占收入的比例,还是研发支出当中的资本化支出占总收入的比例?
老师我家2024年我有个人离职了,他的个税没扣回来,以后也回不来了,当时他的分录是借,应交税费应交个人所得税,贷银行款。现在怎么做分录?
老师只要金额不变,红冲之后重开没事对吧
是,只要金额不变,红冲之后重开没事
老师好嘞
好的,祝你工作顺利!