也就是已经做了出库吗?如果是的话,你看一下出库能填写负数吧。然后再入库负数。

老师好,我们公司用的是u9,采购原材料,发票没来的时候,是先做的应付暂估,然后发票来了,把暂估红冲掉,做一个发票正确的应付账款,那么现在有一个问题我搞不太明白,如果在发票还未来的时候,仓库生产已经把这个领料了,那么领料的金额不就是暂估的金额了吗,那这样的话成本也就会有问题了,请问这种情况都是怎么处理呢
老师,我们生产型企业,关于采购材料有这个问题:现在是7月份,7月份材料入库,但是我们和供应商对账都是8月份,对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库,即使没有发票也要暂估入账,这样才会跟仓库入账一致,做到账实相符。但是有个疑问,就拿现在7月份来说,7月份我按照仓库收货来暂估入账,到了8月份,发票到了,我冲红7月份暂估,按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付,然后我又要再按照8月份入库的材料暂估,那么站在8月份的角度来说,岂不是两份材料入账了?当月的成本岂不是大了?
老师,请问一下我们是一般纳税人公司,销售摩托车的,每个月进多少 销多少 ,都是记录的,按照实际销售去结转成本,可是现在做到7月份的账,发现一个问题,就是我销售的车库存负数了,但是车架号确认是这个,假如说以前开出去车型号错了 ,这样是不是就会导致我应该结转成本的型号没结转,然后不还结转的型号车少了的情况?那怎么做啊?因为车比较多,能不能暂估入库啊,后面放发票回来处理。
老师好,我们公司上个月假设领用原材料100万,然后分配到了三个用途,研发领料、生产成本、自制半成品。这个月发现上个月领用的100万原料里有10万其实应该是销售出库,仓库做错了单。那是不是应该要把10万当时分配进入的用途里冲回来?然后结转销售原料成本
老师,我们公司是一大型生产企业,现在需要根据老板的思路算下月盈亏,老板的思路如下:从材料购进开始,当月一共购进多少材料,当月实现多少销售收入,然后用销售收入-当期购料-成本费用(工资、维修费等)+ 购进未用完的材料价值 +当月生产未销售的产品价值=当月的盈亏数,按老板这个思路,我应该怎么去具体操作这个事情合适呢?就感觉科目余额表上科目之间来回转,比如结转制造费用入生产成本,害怕算混了,有什么好的方法吗?
老师请问下,工资表设置基础工资,后勤员工4000,车间员工3300,合理吗?
补的之前年份的增值税,然后结转到本年的那个科转科目余额表,应交税金成了负数了,这个怎么办呢?
中标服务费,可以算到合同履约成本吗
老师 收到车船税的完税证明做什么凭证?
个人税务代理标签提醒、这个应该怎么做?我好像在个人平台已经认证过、怎么还在一直提醒?
企业员工考取电工证,企业支付培训费,是否可以税前扣除,记入科目是什么
老师 请问分公司一直转款到总公司,在总公司这边已经挂账很大了,这个需要怎么处理?
您好,老师!咨询一下销售商品的返利,如何记账? 我们是零售店铺,给供应商付款后,供应商正常发货,发票是每个月累计开一次,待我们商品零售出售后,供应商会结算相应的返利,这个返利给的是虚拟货币,不可提现只能下次订货时使用,同时供应商会把返利金额在发票中负数开出
如果免租2026.01.01-2026.01.31,1个月,房租从2026.02.01-2027.1.31共计12万,开房租发票的时候时间备注上是2026.01.01-2027.1.31,还是2026.02.01-2027.1.31,相关的政策
广州电商想办理个体户每月营业额10万多,征收方式怎么选
什么意思为什么要入库负数
你不是入库的时候换了个名字,入库的是A,实际是B,你不得入库负数,入库负数不就是退回?
这么做过但是EXCEL就不显示金额了都是错误值,成本表不让这么操作
你好 你的excel是自己做的表格吗?
对之前财务做的 公式也都是她做的我们之前改过公式都无从下手不知道怎么改
原先带有的公式的话,你在这个月入库红冲或是出库证书试下
你不要修改之前的,你就是在这个月补