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老师,有个员工,会计做工资了,现在个税因为他个人原因,全部调0,企业所得税汇算清缴的时候,他的工资部分等于不税前扣除,这部分写到哪里合适

2025-05-30 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-30 11:57

职工薪酬明细表实际金额税收金额减去这一部分。

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快账用户8220 追问 2025-05-30 11:58

好的,也就是账载金额比如100,然后实际发生100,但是税收金额写80,等于调增20

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齐红老师 解答 2025-05-30 11:58

实际这一部分发下去了吗?是的话可以。

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快账用户8220 追问 2025-05-30 11:59

您的意思是,如果实际发生是80,那税收金额也是80,调增20 如果说那20发放了,只是因为没有如实申报个税,实际发放100,税收金额80,调增20

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齐红老师 解答 2025-05-30 12:06

你好 是的 是这个意思。

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职工薪酬明细表实际金额税收金额减去这一部分。
2025-05-30
你好这个需要做营业外支出,是不能税前扣除汇算清缴需要纳税调增,借营业外支出,贷银行 公司承担话
2021-06-02
对的,是的,是这么做的。
2023-04-17
你好,同学对的,需要的,你需要在那个职工薪酬调整表上进行调整。
2022-05-21
是的,按照汇算清缴前已经缴纳的填写。
2023-05-30
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