同学,你好 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交个人所得税
老师员工因为卡号的原因代发不成功退回,请问我的退回来的分录是借银行存款贷其他应付款吗?之前我做的发工资分录是借管理费用贷应付职工薪酬,借应付职工贷银行存款,应交税金个人所得税
老师前面银行回单没有来,我就借了管理费用-工资贷,其他应付-法人,现在银行回单来了,我借其他应付款-法人 贷银行存款,我这个银行回单来了的分录的摘要怎么打好?
应交税费-个人所得税之前只做了缴纳的分录 支付工资时没做分录导致借方有余额 ,现在怎么调账呀 支付工资挂在其他应付款-个人户 上的 所以银行存款都是对的 有三四个月没有做贷方分录 我能在这个月 一次性做掉吗 就是支付工资时 贷: 应交税费-应交个人所得税 其他应付款-个人户
20年外地预交税金,交了个人所得税6000.当时20年计提的是所得税费用,然后应交个人所得税,贷银行存款,现在22年钱退回来了,怎么做分录的?
老师 企业做工资没有通过应付职工薪酬计提 交个人所得税时要怎么做分录?借:其他应收款 贷:应交税费-个人所得税 交时 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 这样做可以吗?
帮我分析一下,我今年39岁了,失业十年,只有从业资格证书,没有经验,经济压力很大,是找个出纳工作还是给自己两个月时间不上班学会计理论和实操,直接找会计工作
怎么从户转200万出来比较安全
酒厂小规模,增值税,和消费税的税率多少
老师,老板说以工单核算成本,然后我用分步法分想结转。那比如工单不是当月完成怎么办呢?工单核算成本:比如我核算5月份的成本,那我就是核算5月下的工单成本了是吗?那5月份没做完的工单结转到下个月?是这样吗?那就是算起6️份的成本了?以此类推下去?
老师,您好!请教您 本厂在2023年7月份注册成立,经过近一年的装修好后,在2024年9月份正式投入使用了,这之前收到的装修费发票是入 在建工程-建筑工程,科目内,那么在2824年9月正式投产后,什么时候开始将 在建工程-建筑工程,转入 固定资产-房屋建筑物 科目来折旧呢?还有就是到了2025年2月份时还收到装修发票,又如何处理呢? 麻烦老师指导一下,谢谢
老师,营业执照不年检会怎么样
老师,公司要设营业部需要总部提供什么资料
你好 老师 我和前公司已经解除劳动合同一年多了 我是被迫离职 但也进行友好交接了 一年期间和前公司没有任何交集和纠纷 前两天前老板突然给我打电话骂我并说会刑事起诉我 后求问前同事说是因为我没接电话激怒老板了 前老板私人大额收款导致和公司往来款巨大 现在 想变更法人 需要平账 后无故牵连到我 我想咨询一下老师 税务方便我应该从哪几方面找一下他不合规的证据 保护自己
5月交社保,6月发5月工资,6月申报个税吗?
老师 现在申报24年的印花税怎么处理呢 未申报里面查询到24的营业账簿印花税未申报 选择去办理 但是印花税税源明细表暂无数据