你好同学不好意思,到月底了我的放弃答题机会用没了 如果是您这个情况,补缴的税费不影响今年的利润 您这样做 借:以前年度损益调整-所得税费用 贷:应交税费-应交**税 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-所得税费用 借:盈余公积(10%)的金额 贷:利润分配-未分配利润 这样处理不影响今年的利润同学
老师我想问一下,我们今年开出去500多万的发票,但成本票收了少部分,剩余的成本票明年所得税之前补齐,这样是不是会影响企业所得税汇算清缴,所得税会不会很高?
老师好,请问我们更正了前几年的所得税汇算清缴,调增了笔费用,这补交的税我分录怎么做。小企业会计准则。
老师好,请问我们更正了前几年的所得税汇算清缴,调增了笔费用,这补交的税我做借利润分配-未分配利润,贷应交税费吗。小企业会计准则。
老师好,假设24年汇算清缴补企业业税2000元,使用小企业会计准则,应做分录为: 计提,借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-所得税费用 缴纳,借:应交税费-所得税费用 贷:银行存款 是这样的分录吧?就不影响25年的本年利润是不,但是又说小企业准则是未来使用法。如果未来使用法,我的理解就直接用,借:所得税费用,不用借:利润分配,我不太清楚,麻烦老师能说下吗
@董孝彬老师,麻烦问一下汇算清缴我补缴了一部分所得税,小企业会计准则下,调表不调账,那这笔补缴所得税费用会影响今年的利润,老板不想这样,我该怎样做
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
老师请问快账软件(在凭证列表中)因错了删除了3号凭证再重新录了3号凭证再插入到3号位置,为何进不去?麻烦老师教一下!谢谢
老师,这个题答案中的差额现金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折现系数是怎么出来的?
题94题,单位变动成本,最高产量与最低产量,怎么不对了
老师,7月没有发生销售,有计提所得税和计提城建税这个凭证吗?
老师我是小企业会计准者
老师没事很感谢
同学这个就是小企业会计准则可以用的
老师谢谢,我们没有盈余公积怎么办
无论是什么准则,都是需要有这个科目的,同学可以增加一个科目