你好同学我写出来给你
老师,您好!请教您 公司代扣代缴顾问费因延迟了申报产生了滞纳金,请问这个是记,营业外支出-其他,还是滞纳金,呢? 谢谢老师指导!
老师您好,我们公司是小规模,在去年四季度的时候开了46万的发票交了增值税,在今年二季度你销售退回把这46万的发票其中的16万冲红,在二季度除了冲红的16万发票外,没有发生其他业务。请问这16万的增值税可以退吗?
出纳把本该存到分公司a的现金存到了分公司b,现在由分公司b转账到分公司a,这笔现金是分公司a的营业收入,要怎么做账,涉及几个分录
老师,增值税是32136.45,城建税多少?教育费附加多少?地方教育费附加多少?
数电票下跨月的发票还能冲红吗
老师,您好,麻烦讲解下红色圈里面,6300是怎么算出来的,谢谢?
老师请问快账软件(在凭证列表中)因错了删除了3号凭证再重新录了3号凭证再插入到3号位置,为何进不去?麻烦老师教一下!谢谢
老师,这个题答案中的差额现金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折现系数是怎么出来的?
题94题,单位变动成本,最高产量与最低产量,怎么不对了
老师,7月没有发生销售,有计提所得税和计提城建税这个凭证吗?
你好同学请看一下
为啥减了个50又加了个50
我看到的答案是3000+(30-50)+200=3180
我们同学那个利润中已经包括了会计减的折旧,但是税法要求减50,所以我们要再补减20
罚款支出我们是要加罚款支出我们是要加回来的
哦哦,明白了,那我做的是对的
我加的这个50 ,公允价值变动损益的这部分
这部分差异税务局是不承认的,所以必须加回来所以必须加回来交税,您看的那个答案不对。
好的,知道了
嗯不客气的同学满意嗯不客气的同学满意记得五星好评