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老师,我3月份收到了一张费用-租金专票,我3月就认证抵扣了,5月份对方说是金额错了,对方该此票红冲了,我5月份的会计分录要怎么做呢?然后5月报税时的注意事项是什么呢?谢谢

2025-05-31 21:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-31 21:28

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-05-31 21:32

您好,5 月会计分录冲原分录:借:管理费用等(红字)、贷:进项税额转出,应付账款(红字)。 收新票(如果有):按正确金额 借:管理费用等、进项税,贷:应付账款。 5 月报税注意:填 附列资料(二) 23b 栏进项转出,主表同步。核转出金额与分录一致,留红票等资料备查。

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借其他应付款借管理费用负数16097。
2021-06-16
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