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老师,我单位23年7月在一家银行贷款,提供了23年7月财务报表,但是现在需要进行资金测算,一般是年底测算,现在没到12月,那银行会把7月的报表数据折算到12月,他是如何折算的?
你好。我们是财务公司,23年开始客户一直没有提供银行流水,最近提供了,我发现他有结汇的收入,这种是不是要申报无票收入?能否按一个季度30万这样子去申报?还是可以在7-9这个季度申报所有的无票收入
学校报年度企业所得税,填写民间非营利组织收入这个表时,财务报表年度里,营业收入是提供服务收入➕其他业务收入,但是这个表格只有提供服务收入,把这两个数合计都写在提供服务收入里面?支出里面只有业务活动成本和管理费用,实际我们还有财务费用这个数据填写在哪里栏呢?要不然和填报的财务报表成本不一致
我刚入职一家企业要像银行融资需要提供近三年财报,之前会计像银行提供的是虚假的财务报表,我现在提供真实的银行说和之前提供的不符,我现在有22年23年的虚假财务报表,如何在这个基础上提供一个虚假的24年的财务报表呢?
老师,有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水,现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上,银行要求要对得上的,请问我应该怎么给他补呀?全部补在25年12月里面可以吗?另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀?是否要编个假的呀?还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀?
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
这是之前给银行的23年的财报,能不能指导我改改做一个24年的财报?
您好,在真实报表 的基础上,按银行给的指标去修改,比如负债率低于70%,改后负债表和利润表还是勾稽上的,收入成本,应收应付都要匹配改
期初数复制的23年假报表的期末数,期末数复制的真实的数据,有哪些数据需要改,怎么改求老师指导
您好,银行给的指标是哪些呀,各个银行要求都不一样的
银行没有给,这个是根据之前提供的假财报算出来的指标
哦哦,那把改好的发给银行,银行还会让我们改的,一般要改3次才达到他们的要求
那就根据您的经验先指导我改一下吧,随后银行说有问题了我再改
您好,我确实经常改报表 ,但是根据银行给的指标来改的,自己认 为又 不是银行想要的,先改为正的未分配利润,发给银行,银行会跟我们说哪个科目金额太高了,再修正
不好意思老师,我是纯新手小白,我心里没有个谱不知道正常该有多少合适,您能不能直接告诉我哪些数不合理,大概改成多少?
您好,把亏的270万先改为正数
改成正的270万吗?然后呢
利润表和现金流量表需要怎么对应调吗?我不是很懂几个表之间的勾稽关系
您好,表要同步改的嘛 3大报表勾稽关系 1.负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润 2.金流量表期初现金及现金等价物余额=负债表期初货币资金 3.现金流量表期末现金及现金等价物余额=负债表期末货币资金
我改了一下,老师您帮忙看看。现金流量表期初那个因为负债表期初是假的但是期末是真的所以我对不住,这种情况怎么改?别的地方需要改吗?应交税费是负的有影响吗?
您好,银行存款不要动,另外负债表都不平哦
未分配利润调过之后负债表也不平了┭┮﹏┭┮
您好,表是同步调的嘛,调整后3个表还是要勾稽上的
银行存款不是我想动的,但是可能之前和这个银行借过款人家有我们之前提供过的假财报,当时前任会计给的那个23年的期末余额就是错的,我现在改了人家银行的人就说这个财报和之前提供的不一致
哦哦,那这个情况我们调整,还是把3表勾稽上,这样就可以 了,收到或支付其他与经营相关的现金, 这些是可以改的