同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我单位23年7月在一家银行贷款,提供了23年7月财务报表,但是现在需要进行资金测算,一般是年底测算,现在没到12月,那银行会把7月的报表数据折算到12月,他是如何折算的?
你好。我们是财务公司,23年开始客户一直没有提供银行流水,最近提供了,我发现他有结汇的收入,这种是不是要申报无票收入?能否按一个季度30万这样子去申报?还是可以在7-9这个季度申报所有的无票收入
学校报年度企业所得税,填写民间非营利组织收入这个表时,财务报表年度里,营业收入是提供服务收入➕其他业务收入,但是这个表格只有提供服务收入,把这两个数合计都写在提供服务收入里面?支出里面只有业务活动成本和管理费用,实际我们还有财务费用这个数据填写在哪里栏呢?要不然和填报的财务报表成本不一致
我刚入职一家企业要像银行融资需要提供近三年财报,之前会计像银行提供的是虚假的财务报表,我现在提供真实的银行说和之前提供的不符,我现在有22年23年的虚假财务报表,如何在这个基础上提供一个虚假的24年的财务报表呢?
前面已开的发票客户要求跟后面的订单开在一张发票上怎么弄
问一下老师,员工离职补偿金怎么做账务处理,谢谢
老师好,比如本月进来的专票,我直接全部计入待认证进项税,到月底了,我用多少勾选转出多少,如果我还有剩余待认证进项税额,需要处理吗?
如果是开的普通发票,我公司给人家打钱,可不可以从老板的私人账户打过去
老师,请问个体户经营所得税率表有吗?我想参考一下
老师你好,我们23年有笔业务收客户4.5万,款也收了,当时也按发票金额确认了收入,现在这个合同终止了我们要把发票冲红,钱退给客户,这个业务我们应该怎么做
老师您好!现金流量表如何填?
请问企业电子银行服务费网银费用是这样记吗?这个费用是每年都有的 需要摊销吗 借:财务费用-手续费 贷银行存款
合作社财务会计准则补提去年固定资产投资折旧用哪个科目,会计分录怎么做账
老师,我购进免税农产品,是用免税农产品的票面金额*9%抵扣进项么?计算了进项,那成本如何入账?是用票面金额减去计算出来的进项后入成本么?
这是之前给银行的23年的财报,能不能指导我改改做一个24年的财报?
您好,在真实报表 的基础上,按银行给的指标去修改,比如负债率低于70%,改后负债表和利润表还是勾稽上的,收入成本,应收应付都要匹配改
期初数复制的23年假报表的期末数,期末数复制的真实的数据,有哪些数据需要改,怎么改求老师指导
您好,银行给的指标是哪些呀,各个银行要求都不一样的
银行没有给,这个是根据之前提供的假财报算出来的指标
哦哦,那把改好的发给银行,银行还会让我们改的,一般要改3次才达到他们的要求
那就根据您的经验先指导我改一下吧,随后银行说有问题了我再改
您好,我确实经常改报表 ,但是根据银行给的指标来改的,自己认 为又 不是银行想要的,先改为正的未分配利润,发给银行,银行会跟我们说哪个科目金额太高了,再修正
不好意思老师,我是纯新手小白,我心里没有个谱不知道正常该有多少合适,您能不能直接告诉我哪些数不合理,大概改成多少?
您好,把亏的270万先改为正数
改成正的270万吗?然后呢
利润表和现金流量表需要怎么对应调吗?我不是很懂几个表之间的勾稽关系
您好,表要同步改的嘛 3大报表勾稽关系 1.负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润 2.金流量表期初现金及现金等价物余额=负债表期初货币资金 3.现金流量表期末现金及现金等价物余额=负债表期末货币资金
我改了一下,老师您帮忙看看。现金流量表期初那个因为负债表期初是假的但是期末是真的所以我对不住,这种情况怎么改?别的地方需要改吗?应交税费是负的有影响吗?
您好,银行存款不要动,另外负债表都不平哦
未分配利润调过之后负债表也不平了┭┮﹏┭┮
您好,表是同步调的嘛,调整后3个表还是要勾稽上的
银行存款不是我想动的,但是可能之前和这个银行借过款人家有我们之前提供过的假财报,当时前任会计给的那个23年的期末余额就是错的,我现在改了人家银行的人就说这个财报和之前提供的不一致
哦哦,那这个情况我们调整,还是把3表勾稽上,这样就可以 了,收到或支付其他与经营相关的现金, 这些是可以改的