同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我单位23年7月在一家银行贷款,提供了23年7月财务报表,但是现在需要进行资金测算,一般是年底测算,现在没到12月,那银行会把7月的报表数据折算到12月,他是如何折算的?
你好。我们是财务公司,23年开始客户一直没有提供银行流水,最近提供了,我发现他有结汇的收入,这种是不是要申报无票收入?能否按一个季度30万这样子去申报?还是可以在7-9这个季度申报所有的无票收入
学校报年度企业所得税,填写民间非营利组织收入这个表时,财务报表年度里,营业收入是提供服务收入➕其他业务收入,但是这个表格只有提供服务收入,把这两个数合计都写在提供服务收入里面?支出里面只有业务活动成本和管理费用,实际我们还有财务费用这个数据填写在哪里栏呢?要不然和填报的财务报表成本不一致
我刚入职一家企业要像银行融资需要提供近三年财报,之前会计像银行提供的是虚假的财务报表,我现在提供真实的银行说和之前提供的不符,我现在有22年23年的虚假财务报表,如何在这个基础上提供一个虚假的24年的财务报表呢?
费用类的科目需要用往来科目过渡吗?
老师,专票已发出红字确认单,对方也确认了,然后再怎么开红字发票
应收账款余额是销项税额,月末做了结转。 这一笔要怎么冲销
债券投资和其他债券投资,在外币折算这一章作为货币,为什么在非货币性资产交换在补价小于25%时候,却作为非货币性资产了?
老师我单位是粮食局单位国企,单位把单位的土地打埂,浇水、等承包给承租方,这种费用咋样做账
老师好,请问一下,我二季度已经交了13万的所得税,一季度交了418984.97元。现在更正二季度的所得税表,这个已交所得税中没包含二季度的13万?我该如何处理?我应该补缴的是984868.12-418984.97-130000万
老师好,一般纳税人,装修服务开票开几个点?
小规模纳税人一个季度开票金额是1015938.88收到发票金额是1321516.72季度结转成本的时候结转多少合适?判断的依据是什么?
老师您好,行政复议这一节里申请人举证责任里认为被申请人不履行法定职责的,这段话里不履行法定职责是指什么?
老师你好,广告业文化建设费是怎么计税的,能举例说明一下吗?
这是之前给银行的23年的财报,能不能指导我改改做一个24年的财报?
您好,在真实报表 的基础上,按银行给的指标去修改,比如负债率低于70%,改后负债表和利润表还是勾稽上的,收入成本,应收应付都要匹配改
期初数复制的23年假报表的期末数,期末数复制的真实的数据,有哪些数据需要改,怎么改求老师指导
您好,银行给的指标是哪些呀,各个银行要求都不一样的
银行没有给,这个是根据之前提供的假财报算出来的指标
哦哦,那把改好的发给银行,银行还会让我们改的,一般要改3次才达到他们的要求
那就根据您的经验先指导我改一下吧,随后银行说有问题了我再改
您好,我确实经常改报表 ,但是根据银行给的指标来改的,自己认 为又 不是银行想要的,先改为正的未分配利润,发给银行,银行会跟我们说哪个科目金额太高了,再修正
不好意思老师,我是纯新手小白,我心里没有个谱不知道正常该有多少合适,您能不能直接告诉我哪些数不合理,大概改成多少?
您好,把亏的270万先改为正数
改成正的270万吗?然后呢
利润表和现金流量表需要怎么对应调吗?我不是很懂几个表之间的勾稽关系
您好,表要同步改的嘛 3大报表勾稽关系 1.负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 %2B利润表的本年累计净利润 2.金流量表期初现金及现金等价物余额=负债表期初货币资金 3.现金流量表期末现金及现金等价物余额=负债表期末货币资金
我改了一下,老师您帮忙看看。现金流量表期初那个因为负债表期初是假的但是期末是真的所以我对不住,这种情况怎么改?别的地方需要改吗?应交税费是负的有影响吗?
您好,银行存款不要动,另外负债表都不平哦
未分配利润调过之后负债表也不平了┭┮﹏┭┮
您好,表是同步调的嘛,调整后3个表还是要勾稽上的
银行存款不是我想动的,但是可能之前和这个银行借过款人家有我们之前提供过的假财报,当时前任会计给的那个23年的期末余额就是错的,我现在改了人家银行的人就说这个财报和之前提供的不一致
哦哦,那这个情况我们调整,还是把3表勾稽上,这样就可以 了,收到或支付其他与经营相关的现金, 这些是可以改的