同学你好,可以做差旅费,但是,不能抵扣
老师,您好!我企业的“工会经费”科目余额有2800元,没有转入工会账户,能不能给职工搞福利?只能开什么发票?
老师好,我们的业务成本里面,给第三方人员定的机票,和高铁票,这个票是不是不能抵扣税金?不是我们的员工?
外聘专家发生的交通费(机票、高铁动车票)该入哪个科目?我查了下公司以前会计的做账记录,都是计入差旅费的,机票和高铁动车票都会有进项,不是非本公司员工车票的进项是不能抵扣的吗?
老师 请教两个问题 1.研发部门的人出差发生的 飞机票和高铁票进去什么科目呀? 2.取得的普票不用做税率吧
老师,您好!请问职工福利费的机票,住宿发票是不是就不能抵扣进项税?
成品油零售企业为什么为能注册小规模
老师,中级的题目是做550还是做敲重点比较好
老师,您好!9月份学校食堂经验营了一个月,预收了学生9~12月的伙食费2万,做预收账款,也确认了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一个同学9~12月伙食费400元,这个400元是作预收账款,还是应收账款。因为只经营9月,10~12月的伙食费还要退回去给学生的。
老师,您好,我想问一下2023年有成本140万在2024年入账,调了未分配利润 ,没有再去调2023年的企业所得税申报,。有风险 吗?
小规模纳税人公司需要注销,账务应该怎么处理?
老师,这题的公式是什么?
老师,我们公司是供应链企业,我们老板的私人小货车从去年9月份开始就一直经常用来配送。老板每个月都有把这辆小货车的加油费拿来公司报账。但是从去年开始一直都没有签过私车公用协议。现在我们要补签私车公用协议。协议约定每个月1500的租车费,季度付一次。那如果6月初公司要把从去年9月份到现在的租车费用转给老板的话,就得一次性转三个季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的费用给老板。总的一次支付13500给老板。那老板收到这13500的租车费,是不是还得去税局给公司代开租车发票,公司还得在6月初给老板代申报缴纳财产租赁个税?
小规模,酒厂,现在无进项票,原料票开不上,咋办
老师,公司的固定资产折旧表和无形资产摊销表可以设在同一个表吗?如果可以,怎么设
老师您好,我们是网约车公司,很多司机师傅挂公司名称这个钱都是司机师傅自己交的,和公司没关系,但是税务局要求我们公司做账,就造成应付账款100w了这个我该怎么慢慢消化掉
老师,做业务招待费不合适吗?
不合适计入业务招待费, 不管是客户还是公司 交通票据 都是计入 差旅费或者交通费。 另外,计入差旅费可以全额抵扣企业所得税。 计入 业务招待费是 限额抵扣企业所得税
老师,我是怕做差旅费税务局查账?
税额局来查也没有问题的, 税法上没有规定,客户的车票不能抵扣企业所得税。 可以找个合适的理由 比方说,他替公司出去跑业务了,