你好同学A105090里面的子表里调增
提问# 一、稽查补查税,其中补缴2018年度企业所得以及滞纳金 问题1:企业会计入账借:营业外支出~滞纳金 10万元,贷:银行存款 10万元。 同时,这个营业外支出~滞纳金科目这个可以直接通过以前年度损益调整,直接冲减利润分配~未分配利润吗?还是说挂在营业外支出科目,等年度汇算清缴时候,调增应纳税所得额? 问题2:往年的应收账款和其他应收账款,超过三年了,确定余额收不回来了,小企业会计准则,直接可以经过以前年度损益科目过度,冲减未分配利润吗?还是只能挂在营业外支出这个科目,等汇算清缴时候,调增应纳税所得额(只是挂太久未收回来,又没有充分证据资料)? 以上两种情况,老师帮给出一下正确会计分录和对企业年度汇算清缴是否要调增详细解答一下,谢谢。
资料:芙蓉公司执行《小企业会计制度》,2020年企业会计报表利润为20万元,未作任何项目调整,已按25%的所得税率计算缴纳所得税5万元。年终汇算清缴时,委托税务师事务所进行税收审查,注册税务师经查阅有关账证资料,发现如下问题:(1)企业“长期借款”账户中记载向其他企业借款50万元,年利率10%,上述借款均用于企业的生产经营(同类同期银行贷款利率为5%);(2)全年销售收入8 000万元,企业列支业务招待费30万元;(3)该企业2020年发生职工工资160万元,在税前共计提取并发生职工福利费16万元,计提了工会经费3.2万元,实际拨付工会2万元。实际发生职工教育经费4.8万元;(4)通过希望工程基金委员会向某灾区捐款5万元; 除上述问题之外,无其他调整项目。要求:计算应调整的的纳税项目;计算该企业2020年终汇算清缴应补(退)的企业所得税;作出2020年终汇算清缴企业所得税时的会计分录。
税务查到22年,23年有几笔收入应当提前一两个月计入收入缴税,现在要求更改相关月份申报表,如把22年五月份的收入提前改到三月份,更正增值税申报表为无票收入,再更正五月份新增一笔负数再新增一笔正数开票收入,金额都不大,销项税也就几十百八块,只是要求非要提前按相关日期申报 问题一,这样更改的同时会产生滞纳金,进项税的也是五月勾选的抵扣,提前到三月,就抵扣不了了,要么后期抵扣要么申请留抵退税,附加税也会有变动。会涉及到应交税费相关科目,营业税金及附加的变动,现在是24年,怎么更改22年相关月份有变化的科目,还是在24年做调整。怎么调整。 问题二,22年企业所得税汇算清缴过了。23年也已经汇算清缴过了,现在是24年,应该怎么调整22年的相关事项。
老师,我们公司是小规模企业,实行的小企业会计准则,有个长期股权投资2500万元,后来对方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就给我们公司打了个借条1800多万,2024年我们把账目调整了一下,把长期股权投资1800多万转到其他应收款了,剩下的600多万入了营业外支出,这个账务处理是正确的吗?企业所得税汇算清缴怎么做呢
老师,我们公司是小规模企业,实行的小企业会计准则,有个长期股权投资2500万元,后来对方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就给我们公司打了个借条1800多万,2024年我们把账目调整了一下,把长期股权投资1800多万转到其他应收款了,剩下的600多万入了营业外支出,这个账务处理是正确的吗?企业所得税汇算清缴怎么做呢
行政机关单位账户能转个人账户吗?
请问出差外地停车,这种票可以报差旅费吗
在数字政务服务中心平台在信息填报里面,怎么选择增加经营范围,具体的流程是怎么操作呢?在原有的经营范围增加新的,之前的经营范围类需要重新填写选择一遍么?
老师好,请教一下,就A公司跟B公司签合同业务,B公司是C公司的下面分支机构(B县分公司,C省公司)。现在,C公司帮B公司代付了货款给A公司,A公司给B公司开票,发货。请问,这样可以吗?需要其他什么说明手续吗?谢谢
你好老师,我发现之前会计以前年度把增值税都计提在税金及附加,应该怎么调之前的年度的差额
公司打官司,付了1万元的诉讼费,一万元开了发票,后来退回来二千元诉讼费,这个分录该怎么做
我要开大米促销服务费,我需要增加经营范围,我选择增加会议及展览服务可以开票么?选择的服务类适用么?
老师,请问在拼多多上卖东西,怎么开票报税
老师 我们从村委会那租的房子,对方给我们这种票据,可以吗?可以税前扣除吗?
老师,帮我看一下这个发票号是多少,
老师 是这个地方吗?但是会计上我没有先计提,借:信用减值损失 贷:应收账款-坏账准备 确认,借:应收账款-坏账准备 贷:应收账款 …………直接一笔计入营业外支出,因为款项性质是收不回来的保证金,这种不通过信用减值的事项 也必须是 A105090
不用准备也是要计入这里的,你直接摊坏账了,从这里调增是可以的