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老师您好,我们公司是2024年6月份计提了去年后半年的房租,做的暂估,借:管理费用-房租暂估,贷:银行存款,是今年5月份收到的发票,发票上的租赁期是2024年5月13到2026年5月12日。我刚做完的汇算清缴,这笔没调增,因为收到发票了,现在收到发票分录该怎么做呢?

2025-06-03 10:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-03 10:48

您好,我们不用调增了,就当是汇缴前来发票了,本来也是在5月开票,把原来的暂估分录全红冲了,再按发票作分录,这样一负一正2分录,对5月只有一个月的管理费用影响利润

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快账用户3777 追问 2025-06-03 11:26

您好老师,谢谢您讲的这么详细,红冲了之后,银行存款的就不对了,当时是2万是银行存款付的,剩下的是法人付的,分录都怎么做呢?

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齐红老师 解答 2025-06-03 11:29

哦哦,冲回原分录,再按发票做分录,贷方还是原来分录的科目,金额一样的。就是不会影响银行的余额 借:管理费用  5   贷:银行5 冲回 借:管理费用  -5   贷:银行  -5 发票 借:管理费用   10   贷:其他应付款  5   银行  5

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快账用户3777 追问 2025-06-03 14:13

好的谢谢老师我大概明白了,谢谢您,一会给您好评。但是因为权责发生制,收的房租到26年5月,那不能进费用的那部分进长期待摊费用还是预付账款?

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齐红老师 解答 2025-06-03 14:17

谢谢您,预付账款合适些,因为这个摊销期间也不会超过一年嘛

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快账用户3777 追问 2025-06-03 14:37

好嘞好嘞,那就是先冲红原来的分录借:管理费用   -20000,贷:银行存款     20000 然后借:管理费用    50000  ,预付账款   50000,贷:其他应付款  80000    银行存款20000。就这两笔分录对吗老师?

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齐红老师 解答 2025-06-03 14:59

您好,红冲的分录是50000嘛,不是5个月么

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快账用户3777 追问 2025-06-03 15:02

老师不好意思,不是,那我说错了,她是就去年入账了20000万

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齐红老师 解答 2025-06-03 15:05

哦哦,那就是您的分录哦

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快账用户3777 追问 2025-06-03 15:07

好的谢谢您,给您好评!!

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快账用户3777 追问 2025-06-03 15:08

别的不需要调整了哈?

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齐红老师 解答 2025-06-03 15:10

谢谢朋友!是的,没有其他调整了

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2021-05-06
您好,1.是的,2.可以的,1-3月时我们每月先计提这个房租更合理,权责发生制,不要管这个发票什么时候来。
2024-12-30
可以直接这个补上之前没有摊销的
2020-12-22
同学你好,没回发票纳税调增就行,不用调账,今年回发票,标准的做法时修改2021年的汇算清缴表,调减这4万。
2023-05-19
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