正常。增值税按差额(收入 - 扣除项)算销售额缴税,企业所得税以全部收入(含扣除部分)为基数,因计税依据不同,二者收入数常不一致 。
老师旅游行业的是含税收入吗?差额征收。开的是旅游收入,如果不是呢?
老师请问之前会计报税企业所得税预交表营业收入和增值税营业收入不一致正常吗
人力资源公司差额征税申报企业所得税收入是与增值税申报表收入一致吗
一般人旅游行业,差额征税,收入和成本分录怎么做
企业所得税报表上的和增值税报表上的收入不一致,正常吗?
请问老师,去年报表多计入了管理费用50万,账上没有这个50万费用,没有费用票。今年要做调整,汇算清缴时把这50万费用减掉,如何减呢?
请问如何做年中预算调整
你好老师,我想问一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道开支和收到的钱,要怎么算呢?
红色这里税费。不是委托方给受托方开发票吗。这里为啥不用销项税呢。?
凭证1—2月订一起,3—5月订一起,这样属于正常的吗
你好,今年中级报考信息采集怎么调写?没有从事会计工作
请问电子税务局里非税收入通用申报中石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
请问石厂的水土保持补偿费是怎么计算缴纳
公司实缴资本后需要备案吗?如果不需要的话,还需要其他什么操作吗
公司地址变更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金湾区同区变更流程,变更后税务&银行如何变更,变更后需要修改章程吗
税务局现在打电话过来说,别的公司没有这个问题,说我们公司有这个问题。要求写情况说明。但是这个事情不是正常的吗?为什么单说我们一家有问题呢
你所得税收入是按差额来的吗
不是的老师,我企业所得税收入是按总开票金额,包括扣除部分。增值税报的是扣除后的金额
增值税你得填写差额纳税的附表 你填写的哪个表
增值税是对的,每季度专管员都会核对,填了附表
那你这个产生差额的原因是什么?
老师你好,是开票的时候进项差额
开票10w差额6w,报税4w增值税,附表里填10w扣除6w,企业所得税收入10w
那这个填写的没有问题哦
那就是本身没问题,税务系统出现的排查数据是吗
对的 你填写的是没有问题的
好的,非常感谢。祝您开心每一天
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