正常。增值税按差额(收入 - 扣除项)算销售额缴税,企业所得税以全部收入(含扣除部分)为基数,因计税依据不同,二者收入数常不一致 。
老师旅游行业的是含税收入吗?差额征收。开的是旅游收入,如果不是呢?
老师请问之前会计报税企业所得税预交表营业收入和增值税营业收入不一致正常吗
一般人旅游行业,差额征税,收入和成本分录怎么做
企业所得税报表上的和增值税报表上的收入不一致,正常吗?
老师好,请问建筑行业增值税收入跟企业所得税收入正常不一致,什么原理?
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
税务局现在打电话过来说,别的公司没有这个问题,说我们公司有这个问题。要求写情况说明。但是这个事情不是正常的吗?为什么单说我们一家有问题呢
你所得税收入是按差额来的吗
不是的老师,我企业所得税收入是按总开票金额,包括扣除部分。增值税报的是扣除后的金额
增值税你得填写差额纳税的附表 你填写的哪个表
增值税是对的,每季度专管员都会核对,填了附表
那你这个产生差额的原因是什么?
老师你好,是开票的时候进项差额
开票10w差额6w,报税4w增值税,附表里填10w扣除6w,企业所得税收入10w
那这个填写的没有问题哦
那就是本身没问题,税务系统出现的排查数据是吗
对的 你填写的是没有问题的
好的,非常感谢。祝您开心每一天
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