学员您好,是的,对的
你好,旅游行业 开具的旅游服务费不用缴纳增值税的依据的是什么,有什么条例吗?
旅游服务差额征税旅游服务收入1万 主营业务收入8620.69 应交税费-应交增值税-销项税额 1379.31 收到成本发票4000:主营业务成本-机票款3773.58 应交增值税-进项税额 226.42 那这个缴纳增值税是(1379.31-226.42=1152.89
老师,您好,我们是旅游服务行业,差额征税,成本发票可以暂估入账抵减增值税吗?
请问旅游业的差额征税 增值税是用收入减去成本为依据缴纳增值税吗
请问,旅行社小规模差额征收。收入按照贷主营业务收入及应交增值税入账,但是报税的时候,是差额征收的,就是收入减直接成本后为增值税计税依据吧?税费最终缴纳的不是贷方计提的税费金额吧?要怎么处理??
老师 我们主要是加盟店已经有主营业务收入和主营业务成本,现在有直营店的营业收入要怎么记账呀
发现去年有一笔收入金额错误,少记了,现在应该怎么处理
老师,为什么债务筹资会稳定公司的控制权呢,大白话给我讲讲呗,谢谢
老师,所得税报表,收入,今年是负数发票,收入为负数,所得税也成了负数了。这咋弄呀?
老师您好!请问公司安排员工每月在外面饭馆吃工作餐,饭馆开来发票餐饮服务.餐饮1200元.请问怎么做帐?谢谢!
请问一下印花税怎么计提
请问一哈,开具干香菇,木耳的专票和普票几个税点
老师,请问公司的车给别人碰了,对方修的车费用可以开给公司吗?
请问建筑施工工程可以开人工费发票吗?
请问:有听说过manus,镝数这些吗?说是财务工作的