比如:应收账款项目=科目余额表应收账款的各个明细科目的借方余额%2B科目余额表预收账款的各个明细科目的借方余额

我们公司应收账款期末是负数,期末余额贷方600万,期初贷方200万,明细借方300万,明细贷方700万,预收账款0,请问重分类的话,是第一种,应收账款0,预收账款600万。还是第二种,应收账款300万,预收账款900万
请问,我在做账的时候没分别挂账应收账款和预收账款,预收款也是列在应收账款里,科目余额表显示为应收账款是负数,但是财务报表会自动重分类,把应收账款和预收账款分别显示出来,这样会导致我余额表里的明细和财务报表不一致,这样是否可以,如果不行,要怎么处理?
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,我想咨询你一个调往来款重分类的问题,就是当应收账款贷方有余额的时候,我是直接调财务报表的往来款重分类还是做一笔分录,把应收账款的贷方余额做到预收账款里面去啊
老师,公司注册资本100万元,共3个股东(A、B.C),实缴已到位,现在其中一个退股,属于公司内部股权转让了,请问现在B股东转让其20%股份给A,那这个转让资金是不是可以直接A和B之间对私过账即可,还是A需要把钱转到公司,再从公司转给B呢
请问一下卖出使用过的固定资产收到的现金和银行存款算收入吗?已经卖亏了很多。
老师,我一个月工资是10000元,社保是1864.32元,社保全由公司承担,个税50元,计提和发放会计分录是啥子,早上我问过老师,老师借贷方不对
老师就是社保前面会计他没有录到个税里面,那我现在要工商年报,那我的人数,我可以从哪里知道
老师,你好,个人住宅出租,现在代开发票是专票,增值税缴纳了582.52元,城镇土地使用税22.47元,城市维护建设税20.39元,房产税是1165.05元,增值税582.52元,印花税是10元,个人所得税咋算呢?
老师就是那个申报社保的缴费基数不一样,在申报工商年报的时候那我可以怎么做?
0申报企业的年度汇算清缴要填哪些表
金蝶财务软件星辰云,里面都有哪些版块呢,带ai功能吗?
劳务,劳务费的发票还能开出来吗
民非企业,正常情况下,25年收到24年,这笔退企业所得税3000元,的会计分录应该怎么做呢
你没明白我说的意思
你这个就是把贷方余额100万调到预收账款体现就是了
嗯,对我就想问个结果
不客气,祝你工作顺利,周末愉快!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。