你好,其实你这个账做错了,直接控制充钱,然后再按照正确的做就行。
老师,请问我1月申报12月个税的时候,发现公积金超上限扣除了,申报数据是正确的,但入账工资表里面个税少交计提了几百,有的职工公式错了,又多计提了几百,这种情况怎么处理?我账务不调整,1月做工资表计提时再怎么调?
老师您好,我想问一下,员工离职时发工资,从工资扣了备用金143.06元放在其它扣款,计算个税时收入减了143.06,现在发现账务忘记冲备用金,计提时少计提143.06,现在调整账务的话备用金平了,但是个税申报表和账务不一致该怎么处理呢。个税已缴纳完毕。
老师您好!我是一个企业所得税汇算新手,我想问一下,我们企业12月计提工资1月发放,但1月发放的工资比12月计提时的少,1月账务处理时就冲销了12月计提然后重新分配再发放,那在做企业所得税汇算清缴,职工薪酬调整明细的工资栏中,实际发放是应该直接按照余额表的借方总数来填,还是要在这个基础上减去冲销的加上重新分配的呢?
老师,请问如果12月和今年1月有2个员工工资没发,一直挂在账上,今天问了下人事,说是那两个人没有按照正常程序办理离职手续,所以后面也不会给他们发了。像这种情况,该怎么平账?当时是在发工资的那笔里面计入的贷:其他应付款XX员工。而且他们两个人的工资,都分别在12月份和1月份计提了的。
实务#请问下:公司每月给员工发放实物福利,人人有份的那种,需要缴纳个税吗?如果需要,是不是计入工资里按照“工资薪金”缴纳个税?那怎么记账?因为发放的时候直接计入管理费用和应付职工福利,如果计入工资里会增加工资收入,会增加实发工资金额呀,因为是非货币性福利,这个工资表怎么弄?然后福利这部分又要再次计入“管理费用—工资”吗?这块账我想不明白,麻烦老师指导下,谢谢!
个税因入职日期选错,25.3月入职,但选成24年3月,多了2个月的免征额1万,造成当期有个税,但是未产生个税,这样怎么办呢
企业请亲戚帮忙装修,只开装修材料费发票,没有人工费发票,能报账吗?有税务稽查风险没?
4月份就职,个税扣除基数是12个月还是8个月,还有老师个税汇算清缴是不是应补交个人所得税400以下可以免申请,谢谢
老师,外面采购荔枝,卖,免税?
销售商品开具了销售发票,客户公户没钱,他们想通过微信转账来支付货款,这个我们要怎么处理才能合规
老师,开票额度多少是免税的
老师,我的软件忘记密码怎么办,是Ⅴ9版的,2012年买的
老师好,留抵抵欠完成后,次月申报表怎么填
老师,我公司是一般纳税人,名下有5辆车,现在想把期中的2辆车卖出去,一辆卖给法人,一辆卖给法人的老婆,可以不,这辆车是23年购买的,已进项抵扣,现在开票怎么开
厂房装修费10万,开普票9个点但是要自己承担,怎么计算这个票我拿了亏不亏呢
直接做红字冲减,然后再按照正确的做就行。
老师,如果在原有凭证的基础上,本月我再做一笔调整分录,会计处理上是?
你好,这个就要看你的凭证是怎么做的了。
调整工资计提数吗?因为之前已经发放过了
你好,是的。应该是250,做错了,就调整差额就行。
借:管理费…工资 -250 贷:应付职工薪酬…工资 -250 借:其他应收款…公积金 250 贷:应付职工薪酬…工资 250
可以和您确认下,这样吗?
你好,是的,就是这样了。
老师:如果这样处理,个税申报系统,还需要修改吗?这种应该是冲减计提工资,正常来说多交个税了?
你好,你工资表错了,申报系统如果是跟工资表一样,也是需要修改的。
工资总额其实是正确 扣减费用和个税计算错误。但鉴于工资已发放。两种处理方式,第一种,按照正确工资总额处理,但是个税和实发工资数据可能错误,调整比较麻烦。第二种,从工资总额扣减,不变是实发数和个税,但是工资总额其实不对。一般您感觉那种处理比较好?
你好,你如果想做规范,就去更正申报。你说的这2个,其实都不太好。