先做预付账款,7月开始摊销
老师,我们3月份付的款,对方企业给我们开了相应的发票,我在3月份已经入账,四月份我们又支付了款项,结果他们开了3月+4月的票,现在他们想红冲3月份给我们开的票,我想让他们红冲3+4月的票,如果红3月的,我这边感觉不好做账啊,款又没退,不属于销售退回呢
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师,我们往外租厂房,去年租到来年7月份,我一次性给人开了两年的房租发票,但是现在由于我们前两天着火了,人家租到今年7月份就不租了,我是不是给人家退房租得开红字发票啊?
老师您好,请问我们的供应商在7月份给我们开具的发票,款项我们也都付清了,他们到这个月一看票开多了,要给之前7月份的发票作废,如果他们不经我们同意强制作废,我应该怎么做
老师,您好,我们租了房子,有三个月免租期,从这个月开始租的,开过来租赁的发票了,12月份我们是不是不用摊销房租
小规模的增值税-未交增值税,每个季度是免税的,请问期末的未交增值税要怎样结转?
老师您好!我们是建筑企业,有个跨市区项目,为这个项目专门注册了个分公司,请问农民工专户必须用总公司开立账户吗?
办公楼到24年6月30日已经使用5年,所以折旧费用500万账面价值500万。同时从6月30日开始固定资产转为投房公允模式计量无折旧无减值到12月31日的计税基础应该还是账面价值500万,题目答案是A,问题出在哪里呢
老师对方公司因为各种原因不能给甲方,把自己的债权转让给我们,我们替他给甲方开票,算不算虚开
初级农产品加工有13%的含杂率,无回收利用价值的这部分如何做账务处理
一进来就是这个界面,进出口货物收发人(已备案)是灰色的,没有办法点击,但是点确定的时候又显示请选择资质。这个应该如何解决?
老师 每次打款产生的银行手续费需要开发票吗
如果个人转对公款可以开他指定的公司名字专票吗
一般纳税人开普票出去,可以抵扣吗?就是普票直接交税对吗?
老师,我们是建筑安装公司,2023年7月成立的,前历史遗留收入成本有重大不匹配的问题,做账的会计已退休离职,现由我接任,关于这个目前的解决办法是将材料发票无备注项目,入库到原材料和周转材料科目里,然后出库按比例分配到以前的老项目上去,这样的操作对我个人来说有哪些风险呢?
如果我们不想摊销呢
还是得在7月才能计入费用,
票开的是3个月的房租,如果一次性入就得得到9月份再入吧
是的,是第3个季费用