你好,是因为什么原因要冲减?
老师:认证了的专票进项不得抵扣部分,做进项税额转出的分录怎么写
老师,一张专票,可以抵扣一部分,一部分进项转出吗?增值税综合平台怎么操作进项转出的那部分税额?
老师,专用发票认证了,但是报销的不是所有进项都可以抵扣,只报销一部分,那部分不能抵扣的怎么做进项税额转出?分录怎么写?
受票方未抵扣却发出了红字发票申请单(部分冲红),操作错了。开票方已确认部分冲红了(比如发票税额100-红冲了20=80未抵扣),请问这80(之前做账是放入待认证进项税额)不能抵扣了吧,现在做账是要把待抵扣进项税额转入成本吗?还是怎么样呢
已经抵扣的发票,服务终止了,供应商部分红冲了,进项是做进项税额转出吗
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师,您好!请教您 已知材料金额,求在产品分配率 上月材料余额+本月领料额-本月完工额=月末在产品额 在产品分配率=月末在产品额/本月完工额 老师这样算对吗?
新农资公司手工账账本都有哪些?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
税务局打电话来说发票类目有问题,怎么解决?
请问公司申报个税,申报重复了。多缴个税,然后更正申报之后想退稅,需要去大厅才能退吗?会不会被查账,具体需要注意什么?流程很麻烦吗?
合同负债和应收账款有什么区别 该怎么记账?
某公司应收货款2600确认无法收回已经批准核销尚未转的分录怎么写?老师?
返点,然后对方要求冲减的
你好,这个他开了红字发票吗? 其实这个凭证的话要看你当时拿到发票是怎么做的。
购买的是固定资产,已经开完红字发票了
你好,如果是这样子的话会比较麻烦,因为你已经折旧了,这些折旧的也需要调整,然后汇算清缴也需要更正。
哎妈呀,是啊,但是老板就让按照销售方要求做,老师能详细说一下我都需要怎么做吗,还有分录
你好,,对于你们是借,应付账款贷,固定资产,应交税费,应交增值税进项税额转出。
然后你看你折旧是怎么做的分录 折旧对应的部分也需要减少。
那报税的时候是不是,也得填进项税额转出部分啊,然后我还得调冲减部分折旧的金额,这部分怎么做账啊
你好,是的,是需要填的。 这个凭证就要看你当时折旧是怎么做的。就做相反的凭证或者金额写负数。
那相反的分录,折旧冲未分配利润吗
你好,,是的,最终就是影响到未分配利润。
好麻烦啊
你好,是的,还要去更正汇算清缴补税和滞纳金。这个也是很麻烦的事。
那今年的汇算已经完事了,就得在明年的汇算调呗
你好,你是要去更正以前年度的。
那不能每年都进行更正吧,不能在一年统一更正吗
你好,这个是你可以现在去更正二三年的跟24年的。
就是不能在今年统一调整,要按年进行调整,是这个意思不
你好,是的,是要按年进行调整。