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老师,冲销23年已经抵扣的专票部分税额,怎么做账操作呀,这部分进项税额是不得做转出

2025-06-06 08:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-06 08:37

你好,是因为什么原因要冲减?

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快账用户2935 追问 2025-06-06 08:40

返点,然后对方要求冲减的

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:41

你好,这个他开了红字发票吗? 其实这个凭证的话要看你当时拿到发票是怎么做的。

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快账用户2935 追问 2025-06-06 08:41

购买的是固定资产,已经开完红字发票了

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:42

你好,如果是这样子的话会比较麻烦,因为你已经折旧了,这些折旧的也需要调整,然后汇算清缴也需要更正。

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快账用户2935 追问 2025-06-06 08:43

哎妈呀,是啊,但是老板就让按照销售方要求做,老师能详细说一下我都需要怎么做吗,还有分录

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:44

你好,,对于你们是借,应付账款贷,固定资产,应交税费,应交增值税进项税额转出。

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:44

然后你看你折旧是怎么做的分录 折旧对应的部分也需要减少。

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快账用户2935 追问 2025-06-06 08:45

那报税的时候是不是,也得填进项税额转出部分啊,然后我还得调冲减部分折旧的金额,这部分怎么做账啊

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:47

你好,是的,是需要填的。 这个凭证就要看你当时折旧是怎么做的。就做相反的凭证或者金额写负数。

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快账用户2935 追问 2025-06-06 08:47

那相反的分录,折旧冲未分配利润吗

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:48

你好,,是的,最终就是影响到未分配利润。

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快账用户2935 追问 2025-06-06 08:48

好麻烦啊

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:49

你好,是的,还要去更正汇算清缴补税和滞纳金。这个也是很麻烦的事。

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快账用户2935 追问 2025-06-06 08:50

那今年的汇算已经完事了,就得在明年的汇算调呗

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:51

你好,你是要去更正以前年度的。

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快账用户2935 追问 2025-06-06 08:51

那不能每年都进行更正吧,不能在一年统一更正吗

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:52

你好,这个是你可以现在去更正二三年的跟24年的。

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快账用户2935 追问 2025-06-06 08:55

就是不能在今年统一调整,要按年进行调整,是这个意思不

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齐红老师 解答 2025-06-06 08:57

你好,是的,是要按年进行调整。

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