填21年实际交的金额 缴纳了之后才能填写更正之后的

老师你好,我咨询一下房开企业确认销售收入后申报缴纳增值税,这个报表我应该怎么申报,正常应该按照发票不含税金额和税额填写的,但是有扣除土地出让金的部分,实际缴纳的增值税不应该是发票上的销项税额,那这个增值税申报表我需要怎么填写才正确
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师,增值税申报表中的税费缴纳部分,帮我看下我有没理解错误的。 第30栏本期缴纳上期应纳税额:是不是填的就是3月实际缴纳的增值税金额;31栏本期缴纳欠缴税额:是不是填写3月缴纳之前欠缴的税额:但3月收到了2月和1月之前缴纳的前期欠缴税额的退税,那这块是不是要正常填负数;(因为现在有延缓缴纳50%的,这延缓缴纳部分是不是就是我欠缴的税额; ) 填完以后申报表的第32栏的其中期末未缴税额与账上增值税贷方余额一致,第33栏的其中:欠缴税额就是之前延缓缴纳的增值税部分,本期应补税额就是当期应缴纳的增值税
老师,公司采用简易计税,但是其中有砂浆一项,税务要求按13%交增值税,我要到21年去更正申报增值税申报表,这个表该怎么填?我附表一销售额填到13%的那一栏,主表里本期缴纳上期的就能纳税额是填21年实际交的金额还是填更正后应该交的金额
老师,往月多交了增值税,这个月需修改往月增值税纳税申报表。增值税纳税申报表主表中的第30栏“本期缴纳上期应纳税额”是按往月多交的增值税金额填,还是修改为往月实际应该缴纳的正确的增值税金额填?应该退回的那一部分增值税需要申请退税,需体现在增值税纳税申报表的哪一列?
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老师您好,为了申请高薪企业,25年的凭证研发项目我做了调整。现在就还有固定资产的,固定资产我直接生成的,项目按第一次录入的生产。这个固定资产的不调整,后面高薪审计调整能成吗?
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老师,您好,小规模纳税人假如11月的时候开票额全年累加到了500万以上,那变成一般纳税人是从11月开始还是从当年的1月开始
老师,我想请教关于经营所得的两个问题。一是预缴申报表A表和年度汇算B表中的数据可以不同吗? 二是申报A表时,是否只扣除6万元,而无法扣除子女教育、赡养老人等其他费用?期待您的解答,谢谢!
比如我更正算出来该交500,21年当月已经交了480.应补20.我在主表里的本期缴纳上期上期金额填480对不对
是的对的是的对的
明白了,谢谢老师
不用客气,工作愉快