还是正常的发多少就是多少,后期的工资表调整多发的金额,扣回就行

9月份的账发8月份的工资,个税多扣了500元,发放9月工资时给员工把这500元加到了里面,分录咋做,
6月份医保实际支付了8万元,7月份发6月份工资代扣的5万元,发工资时代扣的数据才是正确的,这个做分录呢?
一个员工1月份发工资的时候,多发了0.35元,到月份的时间本想扣掉0.35,不小心实发的时候却扣了0.7。这两次发工资该怎么做分录?
老师,A员工6月份发工资,6735元,6月份申报个税6735元,实际到手工资6735元 缴纳个税22.05, 发放工资6735元的时候 怎么写分录
你好,发工资的时候,有个人的个税在工资表上没给扣,但是在个税app里扣了,导致把个税部分发放下来了,怎么做分录呀?费用分录怎么做呀?这笔多发下来的钱下个月还得从实际工资里给他扣除来吗?又怎么做分录?
老师,企业租用个人汽车,给对方付的押金,记在哪个科目 下
老师 现在我是这样一个情况 我们是制造业 有生产研发 现在我是生产这一步出问题了 生产整个流程没有弄懂 1.材料入库是正常入库 借 原材料 贷 应付账款 2.生产领材料的时候是 借 生产成本直接材料 系统自己算的金额 贷 原材料 3.产品完工入库 借库存商品 贷 生产成本直接材料 现在存在的问题就是 科目余额表里面的生产成本直接材料有负数 这个我现在要怎么做呀 那里出现问题了 是不是入库入多了 材料领少了 我现在应该怎么做老师 让他平
老师,现在法人名下可以有几家100%持股的公司
老师好,有些专票不能抵扣,不能做账要怎么样在系统里进行操作呢
老师你好,早上关于工资条问题,还有一个疑问,按产量计件的工资,如何计算才符合法定要求?
什么样的业务可以计入财务费用,财务费用的定义是什么?
老师,请问个体户无票支出,个人所得税问题如何解决呢?
出口设备的外贸公司,随产品出口用于包装的木托盘,取得增值税专用发票可以用于退税吗?一张进项木托盘可能对应好几单出口,具体账务处理过程
我公司做税务登记了,但没有经营,这个个税申报,可以申报法人工资0吗
实际上缴的税费总额是指当年实际入库数还是说当年所属期1月到12月的发生数
需要把计提的工资多加上4.5吗? 怎么把支付工资这个账做平呀
比如:某人每月工资1000,应扣200 某月工资表,实扣了300,应付800,实付700。 做账借:应付职工薪酬1000,贷:银行存款700,个人应付款300 以后某月工资表按这个造:工资1000,扣了100,实付900 借:应付职工薪酬1000,贷:银行存款900,个人应付款100 不是就补发他100的工资了?实际每月就是800的工资,扣200
我司有一个员工是股东,平常不发工资,但是社保公积金都缴纳,个税也申报,就是没有发工资的转账 这个分录怎么做?
还是要给申报工资,按最低工资发和申报,不然就是挂靠
申报工资按10000申报的,但实际不发工资
必须要实际发放,私下退回公司就行
这个股东经常已个人名义往公司公户转账,备注借款 我是这样做分录的 借:银行存款1000000 贷:其他应付款1000000 实际公司也没给他还过款, 支付工资可以解释成还借款吗? 这样是不是就不是挂靠了
那个只能算是借款。可以发工资,以后少分红就行
刚问领导 领导说就先不发工资 那现在我该怎么做账呀
那么就挂摆着,领导处理。你只是书面建议就行
应发工资10000 代扣社保公积金1069.21 代扣个税128.42 那支付工资这个分录该怎么做账呀
借:应付职工薪酬——工资10000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)1069.21 应交税费——应交个人所得税128.42 银行存款
没发放工资 没有银行转账记录呀
借:应付职工薪酬——工资10000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)1069.21 应交税费——应交个人所得税128.42 其他应付款-股东