还是正常的发多少就是多少,后期的工资表调整多发的金额,扣回就行
9月份的账发8月份的工资,个税多扣了500元,发放9月工资时给员工把这500元加到了里面,分录咋做,
6月份医保实际支付了8万元,7月份发6月份工资代扣的5万元,发工资时代扣的数据才是正确的,这个做分录呢?
一个员工1月份发工资的时候,多发了0.35元,到月份的时间本想扣掉0.35,不小心实发的时候却扣了0.7。这两次发工资该怎么做分录?
老师,A员工6月份发工资,6735元,6月份申报个税6735元,实际到手工资6735元 缴纳个税22.05, 发放工资6735元的时候 怎么写分录
你好,发工资的时候,有个人的个税在工资表上没给扣,但是在个税app里扣了,导致把个税部分发放下来了,怎么做分录呀?费用分录怎么做呀?这笔多发下来的钱下个月还得从实际工资里给他扣除来吗?又怎么做分录?
老师,什么是总账会计?它是什么岗位?具体做什么事呢?
核定征收,进项票怎么做账
一般纳税人,当月进项税额大于销项税额,月末如何账务处理
你好,一般纳税人不开票不含税7.5块,售价11.5块钱,买100pcs 开票进价含税9块,含税价11块5。卖100pcs. 那么按不含税7块5进价100pcs,这个算法到时候要交多少税,怎么算呢?售价11块5,卖100只。这个税要怎么算?
老师,您好!请教您 已知材料金额,求在产品分配率 上月材料余额+本月领料额-本月完工额=月末在产品额 在产品分配率=月末在产品额/本月完工额 老师这样算对吗?
新农资公司手工账账本都有哪些?
老师,您帮我看看,旅游行业,开票已经差额开票了,旅游费用票做每笔费用的时候还能销项税额抵减吗?搞糊涂了,是不是开票的时候正常6个点开,做费用的时候正常6个点来抵税额
税务局打电话来说发票类目有问题,怎么解决?
请问公司申报个税,申报重复了。多缴个税,然后更正申报之后想退稅,需要去大厅才能退吗?会不会被查账,具体需要注意什么?流程很麻烦吗?
合同负债和应收账款有什么区别 该怎么记账?
需要把计提的工资多加上4.5吗? 怎么把支付工资这个账做平呀
比如:某人每月工资1000,应扣200 某月工资表,实扣了300,应付800,实付700。 做账借:应付职工薪酬1000,贷:银行存款700,个人应付款300 以后某月工资表按这个造:工资1000,扣了100,实付900 借:应付职工薪酬1000,贷:银行存款900,个人应付款100 不是就补发他100的工资了?实际每月就是800的工资,扣200
我司有一个员工是股东,平常不发工资,但是社保公积金都缴纳,个税也申报,就是没有发工资的转账 这个分录怎么做?
还是要给申报工资,按最低工资发和申报,不然就是挂靠
申报工资按10000申报的,但实际不发工资
必须要实际发放,私下退回公司就行
这个股东经常已个人名义往公司公户转账,备注借款 我是这样做分录的 借:银行存款1000000 贷:其他应付款1000000 实际公司也没给他还过款, 支付工资可以解释成还借款吗? 这样是不是就不是挂靠了
那个只能算是借款。可以发工资,以后少分红就行
刚问领导 领导说就先不发工资 那现在我该怎么做账呀
那么就挂摆着,领导处理。你只是书面建议就行
应发工资10000 代扣社保公积金1069.21 代扣个税128.42 那支付工资这个分录该怎么做账呀
借:应付职工薪酬——工资10000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)1069.21 应交税费——应交个人所得税128.42 银行存款
没发放工资 没有银行转账记录呀
借:应付职工薪酬——工资10000 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分)1069.21 应交税费——应交个人所得税128.42 其他应付款-股东