借应付职工薪酬工资,贷银行存款0.35
老师,您好!请问出纳本月实发员工10月份工资的扣除了9月份员工社保个人部分,但她在实发九月份工资的时候已经扣减过9月份的社保了,相当于重复扣款了,那10月份多扣的这笔社保我要怎么做分录呢?
7月份工资表扣了员工水电费500元,这个月发工资时候这笔会计分录应该怎么做呢
9月份的账发8月份的工资,个税多扣了500元,发放9月工资时给员工把这500元加到了里面,分录咋做,
一个员工1月份发工资的时候,多发了0.35元,到月份的时间本想扣掉0.35,不小心实发的时候却扣了0.7。这两次发工资该怎么做分录?
7月份计提工资是15000 8月份实际发工资的时候扣了1000绩效,实际发工资14000,8月份发工资会计分录怎么做呀
请贾苹果老师回答,其他人勿接,老师电子税务局是不是可以导出所以对方开具的进项发票啊?在哪里导出,步骤在哪里
合作社养猪,收到国家补贴怎么申报
产假没休完,就回公司上班,那生育津贴和上班工资有冲突吗?
老师好,我想问个人出租门面房需要交什么税,税收优惠政策是啥
向贫困地区捐赠货物成套配电箱10套,成套配电柜10套,产品单价分别为1780和2850,单位成本为825和1650怎么做分录
你好老师,我们是小规模劳务公司,我们开具3个点专票,收到的成本是甲方农民工工专用账户代付的农民工工资,这样可以是吗,没有别的成本,他也不能抵扣进项税
2023年度多支180元,未挂账;2024年期初录入了多支的180元,2024年银行存款多没多180元?
2023年度多支180元,2024年起初挂了180元,2024年银行存款多没多180元?
库存商品减值损失申报时需要准备资料把
国有资本总额是什么数据,是资产总额吗
借应付职工薪酬工资贷银行存款减少0.07,然后你还欠了人家0.35
欠的0.35怎么办
下月发工资的时候多给人家发下去就可以的,还是第一个分录。
发1月份工资时我是这么做的:借应付职工薪酬6692.77(这里包含了多发的0.35)贷银行存款6642 个税50.77 其实这个借方应付职工薪酬应该是6692.42
如果你有小数的话,你这个借贷不平衡,你再看一下你借贷不平衡能保存了吗。
我的意思是两次工资,实际发的比计提的少了0.35
你好,计提的是没有问题的,借管理费用100,贷应付职工薪酬100,然后你给人家多发了0.35 借付职工薪酬工资100.35 贷银行存款100.35
下次工资还是100的,借应付职工薪酬100-0.7 贷银行100-0.7
你计提的工资还是100,这个不变。
老师您看,我当时是这么做的,我怎么做发4月份的这笔呢
是这样吗?
你好,对的是的,是这么做的。
好的 谢谢
那补发的0.35要在工资表里体现吗?
不用客气,工作愉快,不用的,你给他自己在摘要里面写清楚就可以。
好的,明白了,谢谢
不要客气,工作愉快