借应付职工薪酬工资,贷银行存款0.35
老师,您好!请问出纳本月实发员工10月份工资的扣除了9月份员工社保个人部分,但她在实发九月份工资的时候已经扣减过9月份的社保了,相当于重复扣款了,那10月份多扣的这笔社保我要怎么做分录呢?
7月份工资表扣了员工水电费500元,这个月发工资时候这笔会计分录应该怎么做呢
9月份的账发8月份的工资,个税多扣了500元,发放9月工资时给员工把这500元加到了里面,分录咋做,
一个员工1月份发工资的时候,多发了0.35元,到月份的时间本想扣掉0.35,不小心实发的时候却扣了0.7。这两次发工资该怎么做分录?
7月份计提工资是15000 8月份实际发工资的时候扣了1000绩效,实际发工资14000,8月份发工资会计分录怎么做呀
3月份财报做错了,还能改吗
老师,您好~想咨询下,9月取得的增值税专用发票,可以做进项认证,抵扣企业8月的销项吗?
老师,请问公司并没有开通税务,但是开进来一张二手车发票,这张发票应该如何入账?
VS客户的货款结算,都是正价*0.95,我司是按正价来开销售单的,那会计入账时怎样做分录?
老师好,公司申报年度申报表的时候平均人数是35人,申报残保金把平均人数改成28人会弹出风险不
收到地产公司开的发票,就是借:固定资产,贷;应收账款-甲方,意思是账上不体现地产公司
同事交来的罚款要做账吗?怎么做分录
库存周期长都有什么原因呢
电子商业汇票到期后,出票方还没有付款,还可以背书转出吗
转让股权怎么申报个税
借应付职工薪酬工资贷银行存款减少0.07,然后你还欠了人家0.35
欠的0.35怎么办
下月发工资的时候多给人家发下去就可以的,还是第一个分录。
发1月份工资时我是这么做的:借应付职工薪酬6692.77(这里包含了多发的0.35)贷银行存款6642 个税50.77 其实这个借方应付职工薪酬应该是6692.42
如果你有小数的话,你这个借贷不平衡,你再看一下你借贷不平衡能保存了吗。
我的意思是两次工资,实际发的比计提的少了0.35
你好,计提的是没有问题的,借管理费用100,贷应付职工薪酬100,然后你给人家多发了0.35 借付职工薪酬工资100.35 贷银行存款100.35
下次工资还是100的,借应付职工薪酬100-0.7 贷银行100-0.7
你计提的工资还是100,这个不变。
老师您看,我当时是这么做的,我怎么做发4月份的这笔呢
是这样吗?
你好,对的是的,是这么做的。
好的 谢谢
那补发的0.35要在工资表里体现吗?
不用客气,工作愉快,不用的,你给他自己在摘要里面写清楚就可以。
好的,明白了,谢谢
不要客气,工作愉快