借应付职工薪酬工资,贷银行存款0.35

老师,您好!请问出纳本月实发员工10月份工资的扣除了9月份员工社保个人部分,但她在实发九月份工资的时候已经扣减过9月份的社保了,相当于重复扣款了,那10月份多扣的这笔社保我要怎么做分录呢?
7月份工资表扣了员工水电费500元,这个月发工资时候这笔会计分录应该怎么做呢
9月份的账发8月份的工资,个税多扣了500元,发放9月工资时给员工把这500元加到了里面,分录咋做,
一个员工1月份发工资的时候,多发了0.35元,到月份的时间本想扣掉0.35,不小心实发的时候却扣了0.7。这两次发工资该怎么做分录?
7月份计提工资是15000 8月份实际发工资的时候扣了1000绩效,实际发工资14000,8月份发工资会计分录怎么做呀
我们是生产的。购入的机器配件,我放在库存商品-配件。后续加工的时候,借,主营业务成本-加工成本,贷,库存商品-配件,贷,生产成本-人工,可以吗?
老师好!老师,基本户转1万元到一般账户时,是只做收款凭证吗?还是收款,付款凭证都做呢?谢谢老师!
如果购买的固定资产还未发货,对方已开出发票,可以暂估挂账吗?
老师,晚上好!珠宝做台账怎么做?
你好老师,我公司向银行贴现100万的票据。这里有2笔费用,一笔贴现费用,一笔手续费。想问下按照最新的企业会计准则。分别计入什么科目,如果是财务费用的话记得写一下明细科目哈
老师,筹建期间,把这多购买的新机器设备卖了,确认收入还是冲开办费;分录借 银行存款 贷其他业务收入 应交税费; 结转的时候借其他业务成本,贷固定资产,还是直接做借银行存款 贷固定资产和一个开办费?
请问老师,短期借款只能核算银行贷款是吗?如果把企业之间的借款,也放在短期借款核算可以吗?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
借应付职工薪酬工资贷银行存款减少0.07,然后你还欠了人家0.35
欠的0.35怎么办
下月发工资的时候多给人家发下去就可以的,还是第一个分录。
发1月份工资时我是这么做的:借应付职工薪酬6692.77(这里包含了多发的0.35)贷银行存款6642 个税50.77 其实这个借方应付职工薪酬应该是6692.42
如果你有小数的话,你这个借贷不平衡,你再看一下你借贷不平衡能保存了吗。
我的意思是两次工资,实际发的比计提的少了0.35
你好,计提的是没有问题的,借管理费用100,贷应付职工薪酬100,然后你给人家多发了0.35 借付职工薪酬工资100.35 贷银行存款100.35
下次工资还是100的,借应付职工薪酬100-0.7 贷银行100-0.7
你计提的工资还是100,这个不变。
老师您看,我当时是这么做的,我怎么做发4月份的这笔呢
是这样吗?
你好,对的是的,是这么做的。
好的 谢谢
那补发的0.35要在工资表里体现吗?
不用客气,工作愉快,不用的,你给他自己在摘要里面写清楚就可以。
好的,明白了,谢谢
不要客气,工作愉快