借应付职工薪酬工资,贷银行存款0.35

老师,您好!请问出纳本月实发员工10月份工资的扣除了9月份员工社保个人部分,但她在实发九月份工资的时候已经扣减过9月份的社保了,相当于重复扣款了,那10月份多扣的这笔社保我要怎么做分录呢?
7月份工资表扣了员工水电费500元,这个月发工资时候这笔会计分录应该怎么做呢
一个员工1月份发工资的时候,多发了0.35元,到月份的时间本想扣掉0.35,不小心实发的时候却扣了0.7。这两次发工资该怎么做分录?
员工1-7月都没发工资,八月份的时候一次性发了7个月的工资怎么做账呢?之前没发工资的时候怎么做账呢?
老师您好!员工11月份预支的工资,我给他计提了,发放11月份的工资的时候不是要扣掉这200吗?我计提11月份工资的时候我该怎么做这个凭证?
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
借应付职工薪酬工资贷银行存款减少0.07,然后你还欠了人家0.35
欠的0.35怎么办
下月发工资的时候多给人家发下去就可以的,还是第一个分录。
发1月份工资时我是这么做的:借应付职工薪酬6692.77(这里包含了多发的0.35)贷银行存款6642 个税50.77 其实这个借方应付职工薪酬应该是6692.42
如果你有小数的话,你这个借贷不平衡,你再看一下你借贷不平衡能保存了吗。
我的意思是两次工资,实际发的比计提的少了0.35
你好,计提的是没有问题的,借管理费用100,贷应付职工薪酬100,然后你给人家多发了0.35 借付职工薪酬工资100.35 贷银行存款100.35
下次工资还是100的,借应付职工薪酬100-0.7 贷银行100-0.7
你计提的工资还是100,这个不变。
老师您看,我当时是这么做的,我怎么做发4月份的这笔呢
是这样吗?
你好,对的是的,是这么做的。
好的 谢谢
那补发的0.35要在工资表里体现吗?
不用客气,工作愉快,不用的,你给他自己在摘要里面写清楚就可以。
好的,明白了,谢谢
不要客气,工作愉快