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老师,想咨询下,我们企业25年1季度申报,增值税78000元+企业所得税税12000元,我这月给企业做了3月-5月开进来的进项发票留底抵欠业务,抵欠金额为6800元,账上做了抵欠分录。 想问的是还用在做企业所得税调整的分录吗?

2025-06-06 15:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-06 15:23

在第一季度的时候暂估过成本吗? 这属于第一季度的成本吗?

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您好,这个是没错的哈
2024-01-11
您好, 计入待认证进项税额里面
2021-04-09
您好,业务不含税金额:8734488.03减少了利润,我们所得税税率是25%的话,就要交 8734488.03*25%=2183622 1、借:利润分配未分配利润 2183622 贷:以前年度损益调整 2183622 2、借:以前年度损益调整 2183622 贷:应交税费-企业所得税 2183622 3、借:应交税费-企业所得税 2183622 贷:银行存款2183622
2025-03-11
延缓的多计提了 红冲就可以 借应交税费 贷利润分配
2021-03-28
同学。 你好。这个原材料 进项税。
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职称:注册会计师,税务师

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