您好,这个是转的哪方面的费用了
老师好!请问企业新建期间,付费是从其中一个股东的私人账户上付出的,贷方怎么写分录?我之前写的库存现金,好像也不对。付款股东的私人账号也不能在做账软件上体现吧。谢谢
老师,我到一家建筑公司做内账,外账给机构做,公司的架构比较复杂,我列表说明,每个部门独立核算,老板要求每个项目也要独立核算,部门内还有管理费用,部门之间还存在业务,所有部门的项目需要给A部提取管理费(资质费),请问这种情况怎么做账比较适合?
老师,我到一家建筑公司做内账,外账给机构做,公司的架构比较复杂,我列表说明,下面是公司的架构图,每个部门独立核算,老板要求每个项目也要独立核算,部门内还有管理费用,部门之间还存在业务,所有部门的项目需要给A部提取管理费(资质费),请问这种情况怎么做账比较适合?
老师好,请问您下,同一家公司不同的两个账户之间转账叫什么?内部调拨款吗?备注用途哪里写“转账备用金”还是“往来款”或写什么内容?谢谢
老师你好,如果是股东或者监事往公司打钱做企业的周转资金,这个摘要怎么写合适呢!挂账其他应付款_X,后面付收据还是借款单和银行回单呢?,
律师事务所(合伙企业),每季度交了个人经营所得税,未分利润分红还需要交税吗?
老师库存过大可以做点无票收入吗?
您好,2025年10月起按新版报表填,企业季度所得税申报中,“已计入成本费用的应付职工薪酬”(第一栏)是2025年1-9月“应付职工薪酬”贷方所有明细累计数,含工资、单位部分社保公积金、福利费、职工教育经费、工会经费;“实际支付的应付职工薪酬”(第二栏)仅填2025年1-9月“应付职工薪酬-工资薪金”借方累计实发数(即个税扣缴端申报的税前工资金额),不含福利费等,也不包含个人部分社保公积金,且实发数要和个税申报数据比对,差异大可能预警。老师这个对吗
填写企业所得税纳税申报表,实发工资数,与个税审报不一致,怎么处理
老师,这会预报所得税,工资薪金计入成本的,是不是就是计入单位社保的工资薪金,还有福利费等等,第二个框实际支付的工资包含社保个人部分和个税了吗
老师要做无票收入怎么报税和做账呢?
小规模企业普通发票入账标识选择已入账企业所得税税前扣除,还是选择企业所得税不扣除?
老师好!我们是小规模纳税人,购买物资厂家返点的费用计入其他业务收入,这个季度我们的开票金额不满30万元免增值税,那这部分返点的服务费还用做价税分离吗?还是可以全额计入其他业务收入?
老师好,这个季度所得税报表上出现的已记入成本费用职工薪酬怎么填写
企业给客户提供的咨询服务,但是我们企业又是外包给别人做的,别人开个我们的服务费发票可以做成本吗?
就比如一般户的钱转到基本户
这种备注往来就可以
哦好的,我以为往来款是指对外的业务
不会,这种内部的也是这样的
好的,谢谢!
不客气, 很高兴帮你