从第一个开始就不对 借管理费用工资788 5.32 管理费用工资4252.31 贷应付职工薪酬工资 然后第二个分录是什么意思? 第三个不对,借应付职工薪酬工资贷,其他应付款个人负担的社保267 3.01不管是职工的还是法人的,不用单独做,他都是职工

请问下老师,社保这块会计分录能不能帮我看下对不对… 1、计提工资: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 2、计提社保: 借:管理费用-社保(公司) 其他应收款-社保(个人) 贷:应付职工薪酬-社保(公司) 其他应付款-社保(个人) 3、缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保(个人) 贷:银行存款 4、发放工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款-个人
老师好,每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗? 计提时: 工资部分: 借:管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷:应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保: 借:管理费用-社会保险(单位) 贷:应付职工薪酬-应付社会保险 借:管理费用-住房公积金(单位) 贷:应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴: 借:应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷:银行存款 最终工资发放: 借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款
请问老师,社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
老师,请帮我看一下以下分录对不对?工资和社保计提时、借:管理费用-职工薪酬,贷:应付职工薪酬-职工工资。借:管理费用-社保费,贷:应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款,其他应收款-个人社保。借:应付职工薪酬-单位社保,一其他应收款-个人社保,贷:银存款。
应发工资100元,含个人承担社保5元,能不能借管理费用100贷应付职工薪酬100 借应付职工薪酬5 贷其他应付款5 为什么不是借管理费用95贷应付职工薪酬100借应付职工薪酬5 贷其他应付款5
我们公司刚接手了一个商务楼的物业项目,我们是小规模,加价转售水,现在要给客户开发票,是开1个点还是3个点,物业转售水电时开票有什么特别之处吗
1.汇算清缴研发费用A107012第2行-第39行填写的研发费用金额,是本年发生的费用化金额,还是费用化+资本化金额全部都填写? 2.汇算清缴A107041高新企业第15行-第28行填写的研发费用金额,是本年发生的费用化金额,还是费用化+资本化金额全部都填写? 3.这两个表的研发费用填写有区别吗?具体有哪些区别?
个人为我公司做业务,个人代开发票,我公司付款并且承担他代开发票产生的增值税附加税以及个税,这部分税所得税汇算清缴纳税调增吗,填写哪个模块,属于哪一项
提供一份关于残疾人保障金的政策制度,财政2015年72号文,和国家统计局关于工资的构成
老师,商贸有限公司可以开出*餐饮服务*餐饮服务发票吗?
老师好,请问吃低保可以做贷款吗?
老师,你好,预收款,确定不开票了,我们写个情况说明书,调到营业外收入,情况说明书板模有吗,谢谢
出口企业,4月勾选出口进项发票,首次提交出口退税处理,现在需要做什么?4月需要做什么会计分录吗
老师你好,我单位资产负债表上,实收资本100万,是以固定资产投入的,现在需要填写个表,投资资产账面原值我填写100万,那么投资期末账面数值,还是填写100万吗?谢谢
你好,2025年6月成了升级一般纳税人,企业所得税年报不是小微企业
老师第一个哪里错了么,我区分销售人员和管理人员的工资的,第二个分录是本来社保个人承担的现在是公司承担个人的社保和公积金,第三个就是我写一步就可以了是吧不用在写是法人什么是么?
科目不对, 你写的管理人员工资法人, 正确的是管理费用工资 我在回复里面给你写了。 然后,第二个借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借管理费用,公积金 贷应付职工薪酬公积金, 借销售费用公积金 贷应付职工薪酬公积金 做这一个 然后缴纳的时候借应付职工薪酬,社保,公积金贷,银行存款。
第三个是的,不用单独体现出法人。可是你们单位承担了,还需要从工资里扣除吗?
你说的是公司承担的那员工也要扣的,因为工资里面也给他调整做了增加,所以要扣的,法人也要从工资里扣的,那这个完整分录如何操作呢,老师方便能带个数据给我下么?谢谢
个人负担的社保是100,企业负担的社保是500,公积金分别是500,实际发到手的工资,销售部门的1000,法人的1000 借,管理费用,工资1600, 销售费用,工资1600, 贷应付职工薪酬,工资3200, 借,应付职工薪酬,工资1600+1600, 贷,银行存款2000, 其他应收款,个人负担的社保100, 其他应收款个人负担的公积金500 借管理费用销售费用社保(合计500 贷应付职工薪酬社保500, 借管理费用公积金销售费用公积金(合计500, 贷应付职工薪酬公积金500 借应付职工薪酬社保500 应付职工薪酬,公积金500 其他应收款,个人负担的社保100, 其他应收款,个人负担的公积金500 贷,银行存款。
老师你这个我有点看不懂了哦,那个我给你的表格金额可以跟分录一致么?谢谢
你哪里有表格发来表