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老师你好,帮忙看下这分录如何做呢?是哪里错了? 计提借:销售费用—工资7885.32 管理人员工资-法人4252.31贷:应付职工薪酬工资12137.63 借:应付职工薪酬工资1125.32 贷:应付职工薪酬社保775.32 其他应付款公积金公司承担的350 应付职工薪酬个税62.8 借应付职工薪酬工资260贷 借:应付职工薪酬工资2673.01贷其他应付款代扣社保法人1867.69 其他应付款个人承担部分775.32

2025-06-07 16:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-07 16:11

从第一个开始就不对 借管理费用工资788 5.32 管理费用工资4252.31 贷应付职工薪酬工资 然后第二个分录是什么意思? 第三个不对,借应付职工薪酬工资贷,其他应付款个人负担的社保267 3.01不管是职工的还是法人的,不用单独做,他都是职工

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快账用户2823 追问 2025-06-07 16:37

老师第一个哪里错了么,我区分销售人员和管理人员的工资的,第二个分录是本来社保个人承担的现在是公司承担个人的社保和公积金,第三个就是我写一步就可以了是吧不用在写是法人什么是么?

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齐红老师 解答 2025-06-07 16:40

科目不对, 你写的管理人员工资法人, 正确的是管理费用工资 我在回复里面给你写了。 然后,第二个借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借管理费用,公积金 贷应付职工薪酬公积金, 借销售费用公积金 贷应付职工薪酬公积金 做这一个 然后缴纳的时候借应付职工薪酬,社保,公积金贷,银行存款。

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齐红老师 解答 2025-06-07 16:40

第三个是的,不用单独体现出法人。可是你们单位承担了,还需要从工资里扣除吗?

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快账用户2823 追问 2025-06-07 16:56

你说的是公司承担的那员工也要扣的,因为工资里面也给他调整做了增加,所以要扣的,法人也要从工资里扣的,那这个完整分录如何操作呢,老师方便能带个数据给我下么?谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-07 17:08

个人负担的社保是100,企业负担的社保是500,公积金分别是500,实际发到手的工资,销售部门的1000,法人的1000 借,管理费用,工资1600, 销售费用,工资1600, 贷应付职工薪酬,工资3200, 借,应付职工薪酬,工资1600+1600, 贷,银行存款2000, 其他应收款,个人负担的社保100, 其他应收款个人负担的公积金500 借管理费用销售费用社保(合计500 贷应付职工薪酬社保500, 借管理费用公积金销售费用公积金(合计500, 贷应付职工薪酬公积金500 借应付职工薪酬社保500 应付职工薪酬,公积金500 其他应收款,个人负担的社保100, 其他应收款,个人负担的公积金500 贷,银行存款。

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快账用户2823 追问 2025-06-07 17:26

老师你这个我有点看不懂了哦,那个我给你的表格金额可以跟分录一致么?谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-07 17:41

你哪里有表格发来表

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从第一个开始就不对 借管理费用工资788 5.32 管理费用工资4252.31 贷应付职工薪酬工资 然后第二个分录是什么意思? 第三个不对,借应付职工薪酬工资贷,其他应付款个人负担的社保267 3.01不管是职工的还是法人的,不用单独做,他都是职工
2025-06-07
您好 没问题的,您写的正确的
2022-05-10
同学您好,您的分录是没问题的
2024-05-17
同学,您好,你参考一下下面的分录,做一下你的分录修改,如管理费用-社保,中间没有工资明细,你第一个科目就写的不合适。你先学习一下会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 1000 贷应付职工薪酬-工资1000。 发放工资:借应付职工薪酬-工资1000 贷银行存款970 其他应付款-个人社保20 应交税费-个人所得税10 缴个税时:借应交税费-个人所得税 贷银行存款10 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位100 其他应付款-个人社保20 贷银行存款120. 社保费用 管理费用-社保单位100 贷应付职工薪酬-社保单位-100
2020-09-22
 你好;    对的; 分录就这样走  
2022-06-07
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