从第一个开始就不对 借管理费用工资788 5.32 管理费用工资4252.31 贷应付职工薪酬工资 然后第二个分录是什么意思? 第三个不对,借应付职工薪酬工资贷,其他应付款个人负担的社保267 3.01不管是职工的还是法人的,不用单独做,他都是职工

董老师 在线吗?想咨询您!
上月开具一张发票错误,11月份红冲了,但是11月份无销售收入,申报的时候负数不好申报怎么办?
老师公司让出纳,会计注册个体户给公司开票要规避什么风险?
老师固定资产折旧可以不要残值吗
老师l固定资产的净值等于,原值减折旧减减值
老师您好,原本公司是卖a产品的,本月最后一天来了b产品进项发票,马上就又开了发票,有问题没有
老师 您好!个体工商户,季度开票免增值税额度是30万,请问我这个季度要开50万增值税普通发票,这个季度我要缴纳多少税款呢?这要怎么计算
老师,个体户能自开专票吗?
老师,我们是小规模纳税人的超市 也做批发,现在又开一家专门做批发的仓储,线上直播和线下零售批发。这样我账怎么做
老师,请教一下,我家收粮食,然后卖到五得利公司,五得利公司总是要专票,我是个体户,人家不对个体户,只对公司。我现在要注册一个小规模还是一般人,怎么合适?我收的都是个人的粮食,没有正规成本发票。
老师第一个哪里错了么,我区分销售人员和管理人员的工资的,第二个分录是本来社保个人承担的现在是公司承担个人的社保和公积金,第三个就是我写一步就可以了是吧不用在写是法人什么是么?
科目不对, 你写的管理人员工资法人, 正确的是管理费用工资 我在回复里面给你写了。 然后,第二个借管理费用社保 贷应付职工薪酬社保 借管理费用,公积金 贷应付职工薪酬公积金, 借销售费用公积金 贷应付职工薪酬公积金 做这一个 然后缴纳的时候借应付职工薪酬,社保,公积金贷,银行存款。
第三个是的,不用单独体现出法人。可是你们单位承担了,还需要从工资里扣除吗?
你说的是公司承担的那员工也要扣的,因为工资里面也给他调整做了增加,所以要扣的,法人也要从工资里扣的,那这个完整分录如何操作呢,老师方便能带个数据给我下么?谢谢
个人负担的社保是100,企业负担的社保是500,公积金分别是500,实际发到手的工资,销售部门的1000,法人的1000 借,管理费用,工资1600, 销售费用,工资1600, 贷应付职工薪酬,工资3200, 借,应付职工薪酬,工资1600+1600, 贷,银行存款2000, 其他应收款,个人负担的社保100, 其他应收款个人负担的公积金500 借管理费用销售费用社保(合计500 贷应付职工薪酬社保500, 借管理费用公积金销售费用公积金(合计500, 贷应付职工薪酬公积金500 借应付职工薪酬社保500 应付职工薪酬,公积金500 其他应收款,个人负担的社保100, 其他应收款,个人负担的公积金500 贷,银行存款。
老师你这个我有点看不懂了哦,那个我给你的表格金额可以跟分录一致么?谢谢
你哪里有表格发来表