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进项发票的入账步骤确认: 1.进项发票和货都收到,就入账;分录是 借:库存商品 100万 应交税费——应交增值税(进项税额)13万 贷:应付账款 A113万 2.销售和成本时: 借:银行存款88万 贷:主营业务收入80*1.1=99.44万 应交税费——应交增值税(销项税额)88*0.13=11.44万元 借:主营业务成本 80万 贷:库存商品 80万 3.结转税费时: 借:应交税费——应交增值税(销项税额)11.44 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)80*0.13=10.4万 应交税费——应交增值税(未交增值税)1.04万元

2022-11-09 11:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-09 11:46

可以的,可以这么做的。

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快账用户3338 追问 2022-11-09 12:02

如果这样做的话:应交税费——应交增值税(销项税额)是没有余额的对吧?

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齐红老师 解答 2022-11-09 12:07

对的是的,没有余额的。

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可以的,可以这么做的。
2022-11-09
您好,这个是全部的吗
2023-06-19
你好; 这个 是做了收入 结转了成本; 同时结转增值税分录吗 
2023-01-09
同学您好,对的,您的分录是对的
2021-09-26
你好 你已经认证了进项税了。做了进项税 不能转待抵扣进项税去。  月末直接做销项税和进项税的结转就行了。       
2021-04-16
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