您好,这个是按合同来确认收入的,合同没有约定,就按货物发出时间
别人用我们的劳务跟其他公司签了11万的合同?这次款项需要确认收入入账吗?都需要交什么税?账面怎么处理?
老师你好,我们预收了3年的管理费,付过来就马上开票了。新收入准则下是要求预收计入合同负债,再按期确认收入。但发票开出去,要交税,会计分录要怎么做呢?
老师,建筑企业,别人挂靠我们,我们和开发公司签的合同额为1000万,但是和挂靠方签的合同也是1000万,我们只赚取税金和管理费,如果按照新收入准则确认收入的话,那成本和收入是一样的金额,怎么确认呢?
老师好,对于增值税收入和企业所得税收入确认的时间段有些模糊,企业的工程工期都是超过1年,合同约定了分期付款时间点,我的企业所得收入就要按照合同约定的时间点确认收入,即使款项没收到也要确认,增值税收入也是一样,如果先开了发票,就要按发票金额确认收入,不考虑合同约定的问题,我的理解对吗?
老师,您好,我们公司签的一个合同,确认收入是按合同走,每个月确认收入,但是每个月没有收到收入没有开票,那我做账是按照实际走的,现在做账需要按照合同走,老师,请问这个问题怎么解决,应交税费科目怎么结转
老师,假如汇算清缴后需交所得税700元,分录怎么做?摘要怎么写?
有没有费用报销单模版?
老师 您好 税金及附加金额在报表项目应交税费里吗
老师,公司要做如下图所示的宣传册,内容是关于公司的介绍及各类设备产品的介绍,应该计入什么科目?末级应该计入什么科目?属于广告费么,需要纳税调增么?
5月份发放4月份工资时:个税未扣除直接发放的工资,分录是:借应付职工薪酬-工资70000元,贷:其他应收款-社保6000元,银行存款64000元,那未扣除的个税如何处理
申报增值税的时候提示:《增 值 税 纳 税 申 报 表(一般纳税人适用)》第25栏“期初未缴税额”【3781.06】,第30栏【本期缴纳上期应纳税额】数值为0,请核实是否填写有误,以免申报错误。我们上期34栏本期应补(退)税额 是0,上期我们是有留抵的,但是本次申报先显示有未缴的,这种是什么情况,怎么处理呢
老师,这工商年报房租填0要不要紧
请问下资产负债表和利润表,与现金流量表中的数据有什么对应关系
借壳上市到底是个啥意思呢 可以通俗易懂的解释吗
老师,公司平时正常每月缴纳社保,5月份发放了3月份的工资,那么现在申报个税怎么申报?
我们是做服务行业的
机械租赁的
有合同按合同,没有合同按服务发生时