你好,你这个月发了工资,这个月实际银行扣了个税吗
老师,你好.2-4月份疫情期间多缴纳社保用于5月份社保抵扣。抵扣后5月社保没有缴纳社保费。之前发放工资时已预扣社保个人部分,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款 和银行存款。5月从员工工资扣除个人社保部分如何做会计分录呢?
在发放5月份工资时,发现A员工的工资不应该产生个税,可在工资表中已经扣除,但在6月时将多扣的个税补回(个税系统并没有扣),想问如何做分录。 借:应付职工薪酬:33800 贷:其他应收款-社保:974.16 其他应收款-公积金:1950 个税:200.26 个税:-5.78 银行存款:30685.78
老师,我扣社保时,没有做计提的分录,直接是,借:管理费用——社保费——单位承担 10 其他应收款——社保费——个人承担 5 贷:银行存款 15 计提工资是 借:管理费用 20 贷:应付职工薪酬——工资 20 发放工资,扣掉社保 借:应付职工薪酬——20 贷:其他应收款——社保费——个人承担 5 银行存款 15 这样会不会有问题啊?
2月份工资表里,有一个员工个税少扣,在三月份发放2月份工资的时候,做了其他应收, 借:应付职工薪酬 借:其他应收款 贷:银行存款 贷:其他应收社保 贷:其他应收公积金 贷:个税 少扣的这部分个税,在做三月份的工资时在工资表中剪掉了这一部分,3月份计提工资是按减掉后工资计提的,4月份发三月份工资的时候怎么冲掉其他应收那部分
员工预支了奖金35000元,但是没有扣个税直接全部发放了,现在想把没有扣的个税在这个月工资表中扣掉,下面的分录写的正确吗? 3月 预支奖金: 借:其他应收款-员工35000 贷:银行存款35000 4月 计提奖金 借:管理费用-奖金35000 贷:应付职工薪酬-奖金35000 发放奖金 借:应付职工薪酬-奖金35000 贷:应交税费-个税1050 其他应收款33950 每月工资8千,扣除专项附加工资不交个税 计提工资 借:销售费用-工资 8000 贷:应付职工薪酬-工资 8000 5月 缴纳奖金个税 借:应交税费-个税1050 贷:银行存款1050 发放4月工资 借:应付职工薪酬-工资8000 贷:银行存款6950 其他应收款-员工1050
老师,个税已申报,税款已交,发现还有未申报人员,怎么办呢?
请问下员工工资8000,社保个人部分由公司承担,那申报个税的时候,社保个人部分可以税前扣除吗?
老师咨询一下,我们在抖音平台买商品原价100,平台做活动给了优惠券10元,实际付款90元,那平台开发票是90还是100啊
刚进公司用什么财务软件,公司多元化
公司电子税务局上开电子发票开具金额的额度每月都会调整吗
老师,企业微信的认证技术专票 以及采买蓝大褂作为宣传费用的进项税额能抵扣吗
老师,我更改了22年4月-8月的增值税申报表,将即征即退数据合并到一般项目了,税款没发生变化,那9月到12月的本年累计数要自己逐月改还是系统可以自动带出来?不改会有什么后果?
老师,T3和金蝶区别大吗?
章程里公司认缴时间是12月,截止24.12.31实到账各400万,但印花税没有申报,我这里是这样填?
老师:请问,企业收入社保中心转入的:失业退费 这个要怎么入账啊?
5月份扣缴的3月份个税
你好,你现在是做几月份的凭证?
做5月份的
你好,这样子的话,你对4月份的这个个税先不用做。
6月份实际扣缴4月份的时候再做吗
你好,是的。现在发放了,只做发放的分录。