您好,是前面多暂估了成本,所以调增,是吧
老师,汇算清缴时广宣费超出部分应纳税所得额调增 费用调减 所得税不影响会计 不做分录 那汇算清缴后 还要费用调增 这部分要做分录 那分录怎样做呀
老师您好,汇算清缴,调增的费用以及最后缴税分录怎么写
老师我汇算清缴需要调增费用100万会计分录怎么做呀?
老师,汇算清缴时,需要调增的是业务招待费用,该怎么做分录?因为当时已经付款了,借管理费用贷银行存款汇算清缴调增部分该怎么做?
老师汇算清缴,预提费用调增,怎么做分录
老师,生产车间购买的垃圾袋计入到制造费用中的什么科目
老师好,应交税费-应交增值税,有进项税,有进项转出,还有转出未交增值税,最后应交税费-未交增值税借方有余额,这么多的明细科目,在试算平衡表上怎么填写?
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
老板让做一个工资拆分,把工资跟社保拆开,工资5000跟工资8000的人拆分出来的社保金额一样吗,都按最低标准拆分社保费用的话,到时候工资做账的话数字大怎么解决,还有个税工资也是不一样怎么办
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
是福利费和业务招待费
这种调表不用调账的
不是需要缴纳所得税吗
分录怎么做
要的,调增了,要补交税的
分录要怎么做
借:以前年损益调整
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款
我之前问的一个老师给我说借:利润分配-未分配利润贷:应交税费-所得税
这个是小企业准则,企业准则就是我写的
哦,那我就按照我之前问的一个老师给我说借:利润分配-未分配利润贷:应交税费-所得税这个做吗
如果你们是小企业准则就是这样的
如果老师多暂估了成本,然后福利费又调增了,是不是就是先冲减暂估,然后再计提调增的那一部分所得税
税会差异的不用调账,只要冲暂估成本的就可以