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老师您好,汇算清缴,调增的费用以及最后缴税分录怎么写

2022-03-28 15:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-28 15:28

你好,具体是调增的什么费用? 最后缴税分录是  借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款

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快账用户8290 追问 2022-03-28 15:29

业务招待费

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齐红老师 解答 2022-03-28 15:31

你好,业务招待费调增不需要特地做分录。 如果有导致补交所得税,做补交所得税分录就是了 

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快账用户8290 追问 2022-03-28 15:33

补交所得税的分录怎么写

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快账用户8290 追问 2022-03-28 15:33

以前年度损益调整还用结转吗

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齐红老师 解答 2022-03-28 15:35

你好 补交所得税的分录是 借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 以前年度损益调整,需要结转的 借:利润分配——未分配利润,贷:以前年度损益调整

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快账用户8290 追问 2022-03-28 15:38

最后未分配利润是减少了吗

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齐红老师 解答 2022-03-28 15:38

你好,是的,是减少了 

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快账用户8290 追问 2022-03-28 16:04

公司哪些开支费用可以作为员工福利费

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齐红老师 解答 2022-03-28 16:08

你好,员工福利费,请看这个图片 

你好,员工福利费,请看这个图片 
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你好,具体是调增的什么费用? 最后缴税分录是  借:以前年度损益调整   ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款
2022-03-28
您好,纳税调整是不用做账的。
2024-04-15
你好,之前年度有亏损吗?如果没有的话,0.11除以2.5%调增这个金额。
2023-03-14
调增的具体的是什么业务的?
2022-04-13
借以前年度-所得税费用 贷应交税费-应交所得税 缴纳借应交税费-应交所得税 贷银行存款
2024-03-20
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