咨询
Q

老师,您好,请问下我们4月有留抵的增值税11万多,这个月申报后还有7万多的留抵,不知道是不是因为有享受附加费的减半征收的原因,现在税款是-103元,这样申报不会引起税务关注吧?业务这些都是实实际际的。

2025-06-09 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 18:00

你好,是什么税款出现负数。

头像
快账用户9832 追问 2025-06-09 18:18

是因为红冲了一张原来为小规模时的发票税率1%,我们现在是一般纳税人

是因为红冲了一张原来为小规模时的发票税率1%,我们现在是一般纳税人
是因为红冲了一张原来为小规模时的发票税率1%,我们现在是一般纳税人
头像
快账用户9832 追问 2025-06-09 18:19

我们现在是一般纳税人 税率6%

头像
齐红老师 解答 2025-06-09 18:19

你好,这种要去找下税务局,看他们的要求了。

头像
齐红老师 解答 2025-06-09 18:19

你现在这个情况,主动去找更好。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,是什么税款出现负数。
2025-06-09
你好,同学,你的意思是不是你们简易计税的项目 增值税本来是不可以抵的,但是有个体户开了劳务发票给你们,你们申报抵扣成功了,造成少缴了增值税及附加税,是这样吗?
2021-04-08
你好,你可以跟税管员沟通一下,这个逾期可以去大厅修改
2022-05-20
同学你好 1.可以的 2.也可以 3.可以抵减后面要交的附加税
2021-08-10
申报 4 月份增值税时,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值税减免税申报明细表》生产型企业,主表第 7 栏填出口销售额 672 万;附表一第 16 栏填 672 万;按公式计算出的不得抵扣进项税额填附表二第 18 栏;根据主表结果填附表五。外贸型企业,主表正常填;附表一第 18 栏填 672 万;附表二 26 栏填用于出口退税且已勾选的进项税额;同时在《增值税减免税申报明细表》第 8 栏填 672 万。《免抵退税申报汇总表》在后续出口免抵退税申报时填报,非此次增值税申报必填。
2025-05-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×