你好,你是说生产成本之前做多了是吗
你好,老师,我们公司主营汽车维修,汽车配件批发等,一般纳税人,实行小企业会计准则,现在相关部门要求我们计提安全费用,我做的分录是借:管理费用,贷:专项应付款,做了这个分录之后我期末结转的完资产负债表是不平的,请问这个问题怎么解决呢
老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师,请问一下,我之前购进材料,没有取得发票,就暂估入账的, 借:原材料 贷:应付账款 后来结转的, 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本 借主营业务成本 贷库存商品 现在我确定了发票,发现之前估多了20万,要怎么一步步调出去
老师您好,我们是一家小规模的建筑公司,在2022年1到6月,合计计提了26万的人工成本。会计分录如下 借:主营业务成本 贷:应付账款 并相应的结转了损益 在9月份的时候,我冲回了这笔分录 借:主营业务成本(红字) 贷:应付账款(红字) 9月份发生材料成本192775.5元,结转材料成本 借:主营业务成本192775 .5 贷:原材料192775.5 但是目前出现了,主营业务成本的负数余额,请问该怎么处理呢?
老师,付厂房租金 收票前借:制造费用-租金166666.67元,应交税费-进项8333.33元,贷应付账款-**公司175000元 收票后借应付账款175000元,贷银存175000元 结转成本:借库存商品166666.67元,贷生产成本166666.67元 结转销售成本借主营业务成本166666.67元,贷库存商品166666.67元 那生产成本怎么没有对应的科目发生额让余额为0呢,我还少了一步分录吗
没有相应的进项可以开销项发票吗
是的也,老师,你刚才让我把企业所得税清算的三张表,发您
没有相应的进项可以开销项吗
你好建筑公司开出工程款发票,然后收到工程款,可以这样记账吗开票借:应收账款贷:预收账款贷:应交税费销项税额收款借:银行存款贷:应收账款月末结账借:预收账款贷:主营业务收入
不知道怎么拍也老师
我们是4s店,买的可乐,小零食给客人吃。入办公费什么费用呢
老师,做年报的时候税务系统填过来的纳税总额和我去税务局开的完税证明不一致,应该填哪个数据呀?
老师,我们卖的液氧原材料,内账上面,卖原材料的分录要怎么做? 借现金,贷主营业务收入,借主营业务成本,贷原材料吗
老师,企业注销,货币资金是32165.27元这是实收资本的30万,未分配利润2165.27元,这要交个税吗,
我们是劳务拍摄公司,中介个人找了一批人给其他公司,然后通过我们发放这批人的工资,那给这批人申报个税需要合同吗?如何更合规
之前做账做错,调账,本月冲,本月实际的维修费应付账款金额小于冲掉的金额,出现生产成本贷方出现负数,还怎么调整?
你好,这个你生产成本正常结转负数
还能直接结转负数?
你好,可以的,账上没问题。