你好,你的留底税额小于等于免抵退税额
老师,我想问下,就是我生产出口退税,我的上期留抵税额和这个月免抵退退税额一样,正确的吗?
老师,我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4,应退税额为0,因为表17行期末留抵税额是0,小于免抵退税额取小数,为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税?
老师你好,形成免抵税额的分录怎么做啊
免抵退税申报,免抵退税额大于期末留抵税额,产生了免抵税额,免抵税额对应的材料进项税额需要转出么?不能抵扣么?
@郭老师,在吗?前些天问你的问题,生产型出口退税说必须增值税有留抵才能退税。 1.但是我不理解申请退税时怎么会那么巧那月就会有留抵呢? 2.听讲取当期“留抵税额”与“免抵退税额”较小者作当期应退税额,则免抵税额=免抵退税额-应退税额。老师能解释一下免抵税额和免抵退税额的区别吗?我都搞晕了感觉
审计出22-24年审计报告,我发现22年23年资产负债表其他流动资产都加了点数额,然后在应交税费那里加相同数额,这是正常的操作吗,是不是觉得我们22-23年应交税费数额太小才这样的,这是没问题的吗
老师:有没有开的物业服务费的发票模版能发一个看下吗?
请问收到4月份付款的发票,之前挂了预付,6月份收到发票,5月份还没有结账,可以入到5月份吗?
运输公司施救费计入那个科目
个体工商户线上如何注销
老师 公司员工报销 凭票扣除 3% 5% 9% 各自都有哪些
我们是挂靠其他单位 挂靠方给其他单位开发票开的供货清单 实际上是安装维修的项目 然后挂靠方要求我们也开进来材料清单 那我们只能要求分包方给我们开材料清单 但是分包方不开 只能开设备安装 这样可以吗
请问销项税,在5月份已经做账报税,到8月份又冲销重做,形成了账上销项税成负数,这怎么调账,分录怎么写?
你好,老师,这个月税费截止期是几号啊?
公司注销的时候,有应收账款,确实是收不回来了,怎么办,
当期期末留抵税额≤当期免抵退税额,则 当期应退税额=当期期末留抵税额 当期免抵税额=当期免抵退税额-当期应退税额
那以前所属期的免抵税额应该怎么弄
你看一下你之前有没有留底。
一般有留底能退税的情况下才能申报出口退税。没有留底的情况下你还想退税,做不到。
我现在有留底了
别现在 就说你以前申报出口退税的时候有没有留底,不是现在
免抵税额是可以抵扣销项税额么
你好,这个免抵税额是抵减内销的。不退税的。
抵减内销是什么意思,在申报的时候怎么弄
你好,出口退税申报的时候就抵扣了。不能再单独抵扣了。