你好,如果业务是在五月份的话,你可以做费用,但是六月份收到了发票,需要红冲再做发票的
3月份货款5月份付。发票是4月份开还是付款月当月开?如果是4月份开,但是4月份没有收到款,进项发票怎么开?
老师,我4月份5月和个人(自然人)采购货物,那6月份合计一起付款,6月收到一张发票,我4月份5月份以什么作为原始凭证,因为发票是6月才收到
老师,3月份我们付了一笔款,计入了预付账款,3月底收到发票,我冲了预付款,入了费用,4月份我们又付了一笔款,入了预付款,结果五月初他们给我们开了3月+4月的发票,等于说3月份的开重了,到六月初他们才把3月份的我已经入账的3月份发票给红冲了,这样的话老师,我可以在六月份把红冲的那些入账后,把之前做的3月的分录做分录,再把3+4月份的发票充之前的预付吗?就是把5月份的发票做到6月份去
老师您好!我公司4月份买了一台装载机,当时n还有收到发票,我记入了预付账款。我7月份收到发票才发现时间是4月19号就开的发票。可是我4月到6月份的账都结了。这个固定资产我就记入7月份吗?
请问收到4月份付款的发票,之前挂了预付,6月份收到发票,5月份还没有结账,可以入到5月份吗?
小规模纳税人,假如8月的收入为6万,做民宿的,但是成本只有2万这样,那结转成本的话正常按80%结转,目前没有那么多成本结转,那这个月结转成本怎么弄?只按2万结转利润是不是太高了?
客户给孩子买了些奶粉,食物,还有电子产品可以入账么?计入什么科目
老师,请问饲料酱油渣或者酱油糟是不是免税产品?
请问会计做账,每月结算后,必须按时 每月装订、每月存档吗?
债劵的价值怎么算?公式要减所得税吗?
公司地址变更了,税务变更怎么做?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,老师收到火车票报销,金额太小,不想抵扣进项,直接价税合计入账行不行
公司法人挂了好几十万的其它应收款,可以用什么方法平账
期末余额为什么是负数呀
有没有所得税汇算清缴好的实操的书籍推荐
之前没有做费用,做了预付,借预付 贷银行,今天6月收到发票,5月账还没有结,是要入到5月份做费用,还是6月份呀
你这个业务是什么时间呢?你看业务。
4月份业务
五月份可以做费用的