你好,这个是要交附加的税.78622.4是免抵税额.

请教一个问题,我所属期5月份出口退税期末留底额353476.83 申请退税361094.08,免抵额7617.25,6月份实际收到退税款221937.47,还有131539.36自然成为6月份的期末留底+6月的进销差额=372833.94,所属期6月我申请退税388185.47 免抵额15351.53,之前5月未退的那部份是不是就成为免抵额,需要缴纳城建税和教育附加税?
增值税申报表主表免抵退应退税额为何都是上期的所属的应退税额,麻烦做过出口退税的老师回答
老师,出口退税申报汇总表的17行,期末留抵税额这个数大于免抵退税额的话,那么应退税额就是取小的数,退税后,期末留抵税额还能申请退税或者可以留到下个月增值税报表抵扣吗?
老师,生产企业出口退税申报的时候,是不是一定要增值税期末有留抵税额且大于免抵退税额,才取小的数来退税是吗?那么退税后期末留抵税额的这个数还能留给下个月增值税那边抵扣吗?
老师,我1月申报所属期12月出口免抵退税额是78622.4,应退税额为0,因为表17行期末留抵税额是0,小于免抵退税额取小数,为什么现在我申报1月所属期的增值税的附表5第三栏的增值税免抵税额会有出口免抵退税额78662.4且要交附加税?
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这样啊,前面因期末留抵额没有,才没有了这笔78862.4退税,反而还要交附加税?有点想不明白?
你好,增值税报表上没有留抵退税,计算的免抵退税就变为免抵税额,要交附加税的
那老师,如果期末留抵额我有80000,此数是大于免抵退税额78862.4,那么应退税额到公司帐户就是78862.4,那这样的退税此笔还用再算附加税吗?假如有退税成功的
你好,这样就没有免抵税额了,退78862.4.,你增值税留抵就还有80000-78862.4
退了税后就剩1137.6是吗,期末留抵是要冲减的是吗老师,我还以为又可以退税,然后留抵的80000又可以到下个月来抵扣
你好,留抵1137.6,下个月继续抵扣销项或者退税
好的,谢谢老师
你好,不客气祝你工作愉快