借银行卡 贷利润分配未分配利润 是
老师,我现在遇到19年的一笔26000房租费,重复确认了,2020年汇算清缴没有调整, 1.现在正确的做法是去做更正申报,我想问一下,更正申报流程是什么?很麻烦吗?税务局会不会找别的问题啊?这个公司特别小小规模。 2.另一种有人建议直接在当期红冲,但是今年1至11月份管理费用都是零,如果现在红冲,会发现管理费用负数,这会不会引起税务局的警觉?税务局眼前一亮,我就不好过了。税务局就很可能看出来冲了19年的费用了 3.如果在2021年汇算清缴调增的话,税务局以后发现这个问题 还会不会要补税?或者补税从今年汇算清缴结束到明年汇算清缴结束之间补税?还是今年汇算清缴之后都补税?
老师您好,我想问下就是我在2020年的时候支付了30万元的运费,21年的汇算清缴前票也没有来,然后我就把这一部分调增,缴纳了增值税,我现在就是21年的账务上是不是再不做任何调整,只是做缴纳了税款的这一笔
老师,我那天问你的如果在汇算清缴前发现去年的错账,多计收入、费用或少计收入、费用,你说不能更改去年的凭证,要用以前年度损益调整来做,汇算清缴的时候,按以前年度损益调整之后的来抵扣。我不太明白。我在今年五月进行去年汇算清缴时遇到有一家公司收入平时少报了,去税务局更正的增值税报表,补交的税,汇算清缴的表收入就是按正确的填的,这种情况不就直接可以更正去年的凭证了吗?
早上好,老师,我们公司去年进的原材料没有发票,且原材料也用来生产了,那今年企业所得税汇算清缴时,要怎么调增,要调账吗?(如果要分录怎么写),或是不用调账,只要到企业所得税汇算清缴类似调增业务招待费那样就行了
老师,请问一下2022年社保费养老单位部分因为下调了退回公司,做账的时候已经冲减管理费用了,今年汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整那里还需要调增吗?账载金额、实际发生额、税收金额怎么填呢?
审计出22-24年审计报告,我发现22年23年资产负债表其他流动资产都加了点数额,然后在应交税费那里加相同数额,这是正常的操作吗,是不是觉得我们22-23年应交税费数额太小才这样的,这是没问题的吗
老师:有没有开的物业服务费的发票模版能发一个看下吗?
请问收到4月份付款的发票,之前挂了预付,6月份收到发票,5月份还没有结账,可以入到5月份吗?
运输公司施救费计入那个科目
个体工商户线上如何注销
老师 公司员工报销 凭票扣除 3% 5% 9% 各自都有哪些
我们是挂靠其他单位 挂靠方给其他单位开发票开的供货清单 实际上是安装维修的项目 然后挂靠方要求我们也开进来材料清单 那我们只能要求分包方给我们开材料清单 但是分包方不开 只能开设备安装 这样可以吗
请问销项税,在5月份已经做账报税,到8月份又冲销重做,形成了账上销项税成负数,这怎么调账,分录怎么写?
你好,老师,这个月税费截止期是几号啊?
公司注销的时候,有应收账款,确实是收不回来了,怎么办,
老师我是借:银行卡贷管理费用,贷管理费用换成利润分配未分配利润是吗?不用冲红?
这个就是红冲呀,红冲管理费用在贷方不是吗?跨年了,用利润分配未分配利润来代替了。是借银行存款贷利润分配未分配利润。如果是当年的借银行存款贷管理费用不是?
谢谢老师
不用客气,工作愉快。