是的。相当于是卖掉。
1.注册会计师在2021年3月20日审查ABC公司2020年固定资产时,发现-张转账凭证,其会计分录如下:借:营业外支出一600000累计折旧100000固定资产减值准备100000贷:固定资产800000同时,注册会计师注意到,该固定资产报废时净额占固定资产原值比例高达75%,其中可能有问题,决定进行进一一步审查。于是调阅了该固定资产卡片,发现该固定资产实际使用寿命只有一年。经多次询问ABC公司有关人员,得知该固定资产购人不久后因公司转产而被闲置,公司于2020年11月5日将其变卖,变卖价款50万元归入公司“小金库。”要求:分析该公司存在的问题,提出处理意见,并编制审计调整分录。
刚接手一个小规模纳税人公司,固定资产为负数,查了一下发现有固定资产清理重复记账了,是去年4月5月两个月都做了固定资产清理,现在四月份了,我对冲了一笔分录,请问报表怎么调,要报年所得税了
#提问# 请问固定资产折旧已提折旧可以改吗,公司原会计将50多万的生产线15个月就折旧完了,现在固定资产还剩381,我能把原来提的折旧更改吗,怎么做分录处理呢?
3月a公司的固定资产卖给同一集团的b公司,b公司也是作为固定资产。a当时固定资产原价是103960.4,折旧6722.8,所以固定资产清理(净值)97237.6 ,卖给b公司的价格是93362.83(不含税)。请问,是卖亏了97237.6-93362.83=3874.77元是吧。那么现在4月份,我要计提折旧了,要做合并报表。折旧这部分怎么处理。
3月a公司的固定资产卖给同一集团的b公司,b公司也是作为固定资产。a当时固定资产原价是103960.4,折旧6722.8,所以固定资产清理(净值)97237.6 ,卖给b公司的价格是93362.83(不含税)。请问,是卖亏了97237.6-93362.83=3874.77元是吧。那么现在4月份,我要计提折旧了,要做合并报表。折旧这部分怎么处理
一张原始凭证牵扯了好几笔分录记账凭证,装订的时候应该怎么弄?老师
12月17日销售南京裕隆商贸有限公司一般纳税人建材一批价税合计56000元收到银行承兑汇票一张,金额5万元,余款未付,写出分录
老师,物流公司,购进新车比较多,所以进项很多,每个月销项发票来了,就取差不多的进项,每个月都不用交增值税,请问这样的情况,结转增值税账务处理的话,还要做吗,是不是需要做借,应交税费销项,贷,应交税费进项,应交税费应交增值税转出未交增值税,然后借,应交税费未交增值税,贷,应交税费应交增值税,转出未交增值税,这样做对吗
郭老师您好,麻烦您帮我看一下,这个经营范围个体工商户不能用吗?
一个项目分一期跟二期,有两个备案工程合同,如果一期我做包工包料含人工开具9个点,二期我只做劳务及部分辅材文明措施费,是否能开具3个点?一期九个点,二期三个点会不会有影响
老师你好,帮忙看一下这个车辆保险分录有没有问题,车船税已经计提,在这笔分录缴纳
公司老板有个项目10万的提成,是走公司分红划算还是发工资划算
老师你好 残保金能避免掉吗 就是说,是不是这个企业缴税缴得很多,就可以规避掉残保金
老师,1.残保金是什么?有什么好处,需要什么条件 2.一般纳税人开专票怎么拿资格认定表?这个表是专门拿去做开专票用的吗? 3.小规模开3个点的税可以减按1个点交吗? 4.什么叫安保业? 5.报税时不用填的表都要打开——保存,是吗
老师,出去办事产生的交通费,报销时算福利费吗?
那我转移的会计分录是可以在5月份做,是吗?
还是说都做在4月底?
你好,正常应该是4月底了。
好的,谢谢
你好,不用客气的了。
按以往的方式借方是固定资产清理,像这种要怎么去做这个账?
你好,就是做固定资产清理。