你好,这个先计入在建工程,贷银行存款。应付账款 2,计入预付账款,贷银行存款。

我公司一次性支年租金25万元,当时对方没有给发票,后续每个季度给开部分发票怎么入账? 当时我入账 1、借:预付账款25万 贷:银行存款25万 2、每月摊销 借:主业务成本2万 贷:预付账款2万 3、本季度收到6万的发票怎么入账
我公司一次性支年租金25万元,当时对方没有给发票,后续每个季度给开部分发票怎么入账? 当时我入账 1、借:预付账款25万 贷:银行存款25万 2、每月借:主业务成本2万 贷:预付账款2万 3、本季度收到6万的发票怎么入账
老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?
老师,我这边是1家建筑公司,其他人挂靠了我们的建筑资质干活。1.开始时,对方会给我们打入一笔款项2.后续发生费用时,由我们从公户代为支付,支付后,要体现出对方打入款项的余额这2笔分录如何做账呢?
我们公司先支付了10万的装修费给施工单位!第一次支付10万时,对方公司只开了3万的发票!后面说是每个月开3万给我们!这个我应该怎么做分录!谢谢!
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
1,这个装修费可以走管理费用—装修费吗?走管理费用怎么做分录呢?
你好,如果金额不大,一次入费用是可以的。
2,种地支付的地膜和化肥等款,直接走 借预付账款 贷银行存款吗?
你好,可以先计入预付,等拿到发票,再确认原材料等
老师,1,那走管理费用—装修费全部分录怎么做呢?以后后续还要支付,但是对方开出2万5的发票,我们小规模先支付一万
你好,你如果金额这么大,就不要做管理费用 否则你只能每次拿到发票就做一次管理费用。
实际不是装修费,是租赁费,开发票成了装修费用,支付按装修费支付的,我不知道怎么做分录
你好,你按装修费,就计入长期待摊费用 l另外你这个本身属于虚开,没办法做到完美。
怎么做分录呢,对方开出了个2万5的发票,我们先支付1万,其他的包括后续每年的,我们以后支付,现在我怎么做分录,老师你给我发个全部的分录
你好,这个以后每年都开,跟开租赁一样? 这样子的话做不了因为风险太大
对,每年要支付的,对方开装修发票
那怎么做呢?
你好,,你这个做不了,风险太大了。
你一定要做,你就每个月做管理费用,装修费好了。
对方开出了个2万5的发票,我们先支付1万,全部分录怎么做?
就做管理费用装修费
借管理费用10000 贷应付账款25000 借应付账款10000 贷银行存款10000 不平呀
你好,你剩下的15000以后还是需要支付的。
是的,后面需要支付,到时候有钱了再付
你好,所以以后支付的了,就平了。
但是现在借贷不平,记账凭证保存不了
怎么做平?
你第一个借方应该是25000了。