你好,这个先计入在建工程,贷银行存款。应付账款 2,计入预付账款,贷银行存款。
我公司一次性支年租金25万元,当时对方没有给发票,后续每个季度给开部分发票怎么入账? 当时我入账 1、借:预付账款25万 贷:银行存款25万 2、每月摊销 借:主业务成本2万 贷:预付账款2万 3、本季度收到6万的发票怎么入账
我公司一次性支年租金25万元,当时对方没有给发票,后续每个季度给开部分发票怎么入账? 当时我入账 1、借:预付账款25万 贷:银行存款25万 2、每月借:主业务成本2万 贷:预付账款2万 3、本季度收到6万的发票怎么入账
老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?
我们公司先支付了10万的装修费给施工单位!第一次支付10万时,对方公司只开了3万的发票!后面说是每个月开3万给我们!这个我应该怎么做分录!谢谢!
你好老师,请问公司租门市,合同签五年,一年一付,年租金6万,加押金2万,➕一年物业费2万,支付这钱后分录怎么做呢?支付完需要对方给我们开多少钱的发票?
关于财管计算内含收益率,内插法计算,为什么有时候是12%-10%,有时候又是6%-8%
今日开始记账,想在快账上做账,我们是做全屋定制的,今天收到客户定金26500,总价是46500,要怎么记账
分摊减值后资产账面价值大于等于可收回金额的意义在哪里?能举例吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版)
老师:台球馆多收客户钱,退还20元,这个会计分录怎么做
老师公司要注销固定资产得怎么处置
非同一控制下的吸收合并不需要考虑资产单位评估增值吗
老师你好,有一个问题请教一下,公账户有余额,但从财务报表数据来看利润是亏损状态,应付还欠着股东的钱,这种情况需要怎么处理
老师这道题为什么选择C选项
老师公司要注销固定资产得怎么处置
1,这个装修费可以走管理费用—装修费吗?走管理费用怎么做分录呢?
你好,如果金额不大,一次入费用是可以的。
2,种地支付的地膜和化肥等款,直接走 借预付账款 贷银行存款吗?
你好,可以先计入预付,等拿到发票,再确认原材料等
老师,1,那走管理费用—装修费全部分录怎么做呢?以后后续还要支付,但是对方开出2万5的发票,我们小规模先支付一万
你好,你如果金额这么大,就不要做管理费用 否则你只能每次拿到发票就做一次管理费用。
实际不是装修费,是租赁费,开发票成了装修费用,支付按装修费支付的,我不知道怎么做分录
你好,你按装修费,就计入长期待摊费用 l另外你这个本身属于虚开,没办法做到完美。
怎么做分录呢,对方开出了个2万5的发票,我们先支付1万,其他的包括后续每年的,我们以后支付,现在我怎么做分录,老师你给我发个全部的分录
你好,这个以后每年都开,跟开租赁一样? 这样子的话做不了因为风险太大
对,每年要支付的,对方开装修发票
那怎么做呢?
你好,,你这个做不了,风险太大了。
你一定要做,你就每个月做管理费用,装修费好了。
对方开出了个2万5的发票,我们先支付1万,全部分录怎么做?
就做管理费用装修费
借管理费用10000 贷应付账款25000 借应付账款10000 贷银行存款10000 不平呀
你好,你剩下的15000以后还是需要支付的。
是的,后面需要支付,到时候有钱了再付
你好,所以以后支付的了,就平了。
但是现在借贷不平,记账凭证保存不了
怎么做平?
你第一个借方应该是25000了。