你好,支付10万分录 借:预付账款 10 贷:银行存款10
我们公司购入设备,是先付10万给供应商,然后每月付16060*21给第三方,最后一期7180,合计444440元。 第三方每月开票开16060给我们,请问,入固定资产分录怎么做?付10万给供应商分录怎么做?收到第三方每月开票的分录应该怎么做?
我们公司,员工工资有开票的 。比如一个月3万。但是他们开票不是开3万是开10万 然后把票给我。说让我自己扣。这个会计分录怎么做
老师,我们公司给三方平台代付,比如付款10万,对方收我们5.5%的税费,我们就一共支付10万*(1+5.5%)=105500,对方给我们开票的时候是开6给点的发票,这样子我们支付的稅点跟开票的稅点不一致,怎么做分录
老师,我们公司与个人施工队签订了车间建筑装修工程,这个工程一次性包死,我们已付预付款20万,还剩10万,先需要对方给我们开发票,该开什么内容的发票呢
老师,我们公司与个人施工队签订了车间建筑装修工程,这个工程一次性包死,我们已付预付款20万,还剩10万,先需要对方给我们开发票,该开什么内容的发票呢
购买方要求开票,为什么销售方要求购买方提供营业执照
印花税是按收入金额交还是按收入+成本金额缴纳
老师,请教下,公司属于医院的全资第三产业,一般纳税人,公司招聘500多人派遣到医院各科室,员工工资,单位缴纳社保由医院拨款,公司办理劳务派遣资质,员工工资保险是发多少拨款多少,不存在管理费,也无差额,我想请问下收到工资拨款做了收入,税率采用哪种好些,报税时怎么选择,谢谢
两个人合伙,A股东和B股东各占50%股份,A股东投资款28万,B股东没有投资,还从公司借支了16万,主营业务收入554万,主营业务成本557万,应收账款205万,应付账款190万,账上余额-20万,A股东负责业务应收金额95万。B股东负责业务应收110万,那现在A股东如果把应付账款全部过给B股东,A股东还要给B股东多少钱?利润是多少?
老师能给讲一下最后一个选项吗?不太理解是什么意思
老师,麻烦帮忙看下这个题目,计入财务费用的金额不应该是贴现利息吗,贴现利息=票面到期值*贴现率*贴现期=515000*10%*3/12(提前三个月贴现),为什么算出来的答案不一样呢,是哪里理解错了呢
老师,请问一下这个题怎么做,我不太懂
这种票的话发票号和代码分别是哪个?
老师,公积金个人全额承担,那扣税是全额抵扣吗
257万的净资产是怎么算的,30万的投资款不能算公司资产吧,
收到3万发票 借:长期待摊费用3 贷:预付账款3
完工后可按月分摊 借:管理费用等 贷:长期待摊费用