你好,支付10万分录 借:预付账款 10 贷:银行存款10

我们公司购入设备,是先付10万给供应商,然后每月付16060*21给第三方,最后一期7180,合计444440元。 第三方每月开票开16060给我们,请问,入固定资产分录怎么做?付10万给供应商分录怎么做?收到第三方每月开票的分录应该怎么做?
老师,我们公司给三方平台代付,比如付款10万,对方收我们5.5%的税费,我们就一共支付10万*(1+5.5%)=105500,对方给我们开票的时候是开6给点的发票,这样子我们支付的稅点跟开票的稅点不一致,怎么做分录
老师,我们公司与个人施工队签订了车间建筑装修工程,这个工程一次性包死,我们已付预付款20万,还剩10万,先需要对方给我们开发票,该开什么内容的发票呢
老师,我们公司与个人施工队签订了车间建筑装修工程,这个工程一次性包死,我们已付预付款20万,还剩10万,先需要对方给我们开发票,该开什么内容的发票呢
我们公司先支付了10万的装修费给施工单位!第一次支付10万时,对方公司只开了3万的发票!后面说是每个月开3万给我们!这个我应该怎么做分录!谢谢!
朴老师,天猫商家什么时候需要给平台开票?是订单销售额的积分部分?
有形动产租赁合同,有期间2年,只写了按季度支付的含税金额2万元,是按照合同的季度支付金额缴纳印花税还是按照合同季度支付计算2年合计金额缴纳印花税呢?
请问,我二月开普通发票六家客户大概十万元,这10万元在三月份付的现金给我,我二月怎么做账,三月怎么做账
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,那他说,央企国企也有两套账呢?都没有百分百合规的,啥意思
老师好,发现去年会计凭证有一张500元的购进商品,开的是普通发票,做了价税分离,需要更正过来吗,税额不大,不更正有什么影响吗
老师好 我公司是贸易公司 给客户免费试用产品,我这个产品又是又14个点的税金进项发票的,那我如何做账 做库存
老师,商贸型出口企业,不用开发票,报增值税数据没有怎么办
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
1月的关单我现在更正1月所属期的未票收入,今个月3月再开出口发票还有冲减1月的未票收入,这样处理有没有问题呢?
老师企业所得税费汇算清缴时固定资产不折旧的用填写在资产折旧摊销表上吗
收到3万发票 借:长期待摊费用3 贷:预付账款3
完工后可按月分摊 借:管理费用等 贷:长期待摊费用