可以是确认费用的这个能。
老师下午好,我们是餐饮行业,店里加上我一共是三位股东,现在另两位要撤资,酒店转让费60万,我按当时的出资比例退给他们,现在账务上该怎么分配呢?截止到1月底现金余额有119272元,应收账款234400元,应付账款为21242元,预收账款(现金值93260.27元,赠送值5697.73元未消费)利润169967.73元,这是我自己记的内部帐,现在他们两位要撤资,我们分账的话,只分利润吗?谢谢
老师好,我是小规模纳税人,核定征收的,现在出现一个问题就是,我们是电影院的账,客人充值的时候,我们就开出发票,计为收入了,客人办理的是会员卡充值,比如充值五十万,那我们就开了五十万发票,在税务这边就认为我们是收入了,但是实际上我们是预收账款,只能是等到顾客消费的时候,才算是营业收入,现在所得税要计算了,那我之前的开票收入可不可以调整一下账务呢?不然我充值的时候要交税,客人消费的时候,又要计为收入了呀?
老师好!请问总公司旗下一家分公司酒店。总公司为提高业绩。聘请了1位营运培训讲师在酒店场地进行员工培训,发生的费用如何入账? 为提高酒店的知名度,总公司花钱定制带有公司LOGO标志的初值住宿卡(充值了一部分金额),会赠送给客户,客户持卡可到分公司酒店消费,请问老师该部分充值卡费用总公司可否计入“业务宣传费”?持卡人在酒店的实际消费金额(不论是前期总公司充值额还是后期自己充值额)计入分公司的收入,可以吗?盼复!
某公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税率为6%,酒店是该公司的自有资产,2050年12月,该公司计提与酒店经营直接相关的酒店,客房以及客房内的设备家具等折旧180000元,酒店土地使用权摊销费用70000元,经计算,当月确认房费,餐饮等服务含税收入530000,全部存入银行,求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**:18日,出租包装物一批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(该批包装物摊销采用一次转销法)h**:向恒通商贸有限公司购人一批食用油,取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元,增值税税额为900元,材料已验收人库,发票等结算凭证已收到,货款已经支付。百**:老师您好:想问一下个体公商户,2022年1月注销了,还需要报2021年工商年检报告吗?会**:三个合伙人人打算合开一家餐馆,预计年利润500000元,工资每人每月3000元,餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择,那么,从减少税收的角度来看,哪种方式更加呢?(以公司考虑时,所得税税率25%,并按净利润10%提取盈余公
湖南芙蓉王股份有限公司为增值税一般纳税人,主要生产经营酒类、卷烟和高档化妆品。2020年8月初,该公司“应交税费一一应交消费税”账户余额为56000元(全部为酒类应税消费品应纳的消费税);2020年8月发生如下经济业务:(1)公司于本年8月4日进行了7月的消费税纳税申报和税款缴工作。(2)8月5日,将生产的高档化品200套销售给星沙日化批发部,开具的增值税专用发票上注明总价款40000元,增值税税额5200元,收到转账支票一张。(3)8月8日,将自产啤酒30吨销售给万家慧超市,货款已收到;另外将5吨自产啤酒让客户及顾客免费品尝。该啤酒出厂价为2600元/吨(含包装物押金,不含增值税),成本为2000元/吨。(4)8月12日,销售给株洲商社自产散装粮食白酒15吨,不含税单价6000元,总价款为90000元。(5)8月13日,用自产粮食白酒10吨抵偿宏大公司货款60000元,不足或多余部分不再结算。该粮食白酒本月每吨售价在5400-6400元浮动,平均售价为5900元。(6)8月14日,将一批自产的高档化妆品作为福利发给职工个人。这批高档化品成本为8000元。
您好。我们出口退税运输费转给个人违规吗?
房产中介介司发放工资可以直接做借:主营业务成本,贷:银行存款
老师,顾客花了50块微信支付,实际扣完手续费剩49,请问我按50确认收入还是49块,手续费单确认吗
图中问题一二,既然无权处分下签的合同都有效了,那不就等于所有权都成立了么?为什么问题二还说无权处分下的所有权效力是待定的?效力不是跟着合同走的吗?
老师好,请问单位在付了当月电费时直接入了费用,借管理费用,制造费用,其他应收款某某单位,应交增值税进项税,贷银行存款。其中其他应收款是帮行政部门代付的不能抵扣进项税,现需要做一笔进项税额转出的分录应该怎样做。
老师好,请问出口外贸CIF合同金额109000美金,四月份预收美金32700,其中扣38.5报文费,按照四月份第一个工作日汇率7.1775确认预收款,结汇时金额:239265.08人民币,五月份报关出口,报关单运费235美金,保费239美金,扣了邮递费47.57美金,信用证95.38美金,国外扣款229.78美金,按照五月份第一个工作日汇率:7.2008确认收入,5月20日结汇人民币547496.36,当日汇率:7.2108,请问会计分录如何做?
老师,这个税后付现成本是怎么计算的
跨省报个税可以在同一个自然人扣缴端吗?还是需要下载多一个自然人扣缴端
老师,购进商品已付款未收到发票,做账:借:库存商品 贷:银行存款 月底结转成本借:主营业务成本 贷:库存商品 收到发票时怎么做账?
老师,您好,我是0基础,我手里有一个公司5月做的税务登记是一般纳税人,公司里有个工人已满60周岁,他的工资加餐补4800是以现金的形式发放的,怎么才能做到成本里,可以给他上工伤保险吗