同学,您好,就是销售开错型号了,现在红冲重新开,之前的进项,应该开给其他客户

老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份开了一张专票出去,现在对方要我重开,对方没有认证抵扣,但是我的空调进项已经认证抵扣调了,这个我要怎么样弄呀?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我司是销售安装空调的一般纳税人企业,我公司1月份开了一张销项发票出去,因为型号的问题、现在客户要求我们重开,对方没有认证,直接把那张发票红冲了再开蓝字发票,重开会找另外一张进项来开,那我之前抵扣的那张进项发票要怎么样处理呢?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我之前开了一张销项发票,已经跨月了,然后拿回来红冲了,重新开了另外张发票出去,之前的进项发票已经抵扣认证,那我现在要把这个进项里面的型号开出去,可以吗?税额又要怎么样交的呢?
老师,请问,我公司是销售安装空调的一般纳税人企业,我1月份有张销项发票要红冲,然后用另外张进项票开出去,我之前抵扣认证的那张进项发票,是不是可以再开给其他公司,到时候也不用认证勾选了,直接抵扣就可以了啊?
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
老师,公司与公司之间,是一个老板法人的,可以互相打往来款么?
老师,是我们没有按照要求开给客户,现在客户要求要一致,所以要重新开,我现在的问题是,我重新开了,我之前的已抵扣的进项发票税额是不是会在下个月申报表哪里会显示有负数金额啊,因为我也是第一次遇到这样的问题,所以不知道是怎么样的
同学,您好,这是销项红冲,不影响进项
那我的进项要怎么样处理呢,之前交过一次税了,现在重新开不就是又要重新交税啊
同学,您好,重新开票,你是把之前开的红冲重新开,不存在重复交税的问题,之前的进项已经认证的不需要处理,后续会有匹配的客户开给他
那这样的话,我申报表哪里下个月会有显示负数金额吗?
同学,您好,不会显示的
那就是说我这张已经抵扣的进项发票,下次再开出去的时候,税局系统会自动识别,是不需要再交税了吗?
同学,您好,不会的,不存在重复交税的问题,但是你这次重新开的,要把上次开错的发票拿回,红冲后再重新开
老师,我开的是数电来的,我还是不明白这个之前抵扣的进项发票,不做任何的处理就可以,那我抵扣的税额要怎么样搞啊
同学,您好,数电发票,你直接红冲了 然后重新开就行了
那你重新开的话,也要重新交税了,是吗?
同学,您好,数电发票直接红冲,重新开,不存在重复交税的问题哦