同学,您好,就是销售开错型号了,现在红冲重新开,之前的进项,应该开给其他客户

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
老师,是我们没有按照要求开给客户,现在客户要求要一致,所以要重新开,我现在的问题是,我重新开了,我之前的已抵扣的进项发票税额是不是会在下个月申报表哪里会显示有负数金额啊,因为我也是第一次遇到这样的问题,所以不知道是怎么样的
同学,您好,这是销项红冲,不影响进项
那我的进项要怎么样处理呢,之前交过一次税了,现在重新开不就是又要重新交税啊
同学,您好,重新开票,你是把之前开的红冲重新开,不存在重复交税的问题,之前的进项已经认证的不需要处理,后续会有匹配的客户开给他
那这样的话,我申报表哪里下个月会有显示负数金额吗?
同学,您好,不会显示的
那就是说我这张已经抵扣的进项发票,下次再开出去的时候,税局系统会自动识别,是不需要再交税了吗?
同学,您好,不会的,不存在重复交税的问题,但是你这次重新开的,要把上次开错的发票拿回,红冲后再重新开
老师,我开的是数电来的,我还是不明白这个之前抵扣的进项发票,不做任何的处理就可以,那我抵扣的税额要怎么样搞啊
同学,您好,数电发票,你直接红冲了 然后重新开就行了
那你重新开的话,也要重新交税了,是吗?
同学,您好,数电发票直接红冲,重新开,不存在重复交税的问题哦