同学,您好,就是销售开错型号了,现在红冲重新开,之前的进项,应该开给其他客户
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
老师,是我们没有按照要求开给客户,现在客户要求要一致,所以要重新开,我现在的问题是,我重新开了,我之前的已抵扣的进项发票税额是不是会在下个月申报表哪里会显示有负数金额啊,因为我也是第一次遇到这样的问题,所以不知道是怎么样的
同学,您好,这是销项红冲,不影响进项
那我的进项要怎么样处理呢,之前交过一次税了,现在重新开不就是又要重新交税啊
同学,您好,重新开票,你是把之前开的红冲重新开,不存在重复交税的问题,之前的进项已经认证的不需要处理,后续会有匹配的客户开给他
那这样的话,我申报表哪里下个月会有显示负数金额吗?
同学,您好,不会显示的
那就是说我这张已经抵扣的进项发票,下次再开出去的时候,税局系统会自动识别,是不需要再交税了吗?
同学,您好,不会的,不存在重复交税的问题,但是你这次重新开的,要把上次开错的发票拿回,红冲后再重新开
老师,我开的是数电来的,我还是不明白这个之前抵扣的进项发票,不做任何的处理就可以,那我抵扣的税额要怎么样搞啊
同学,您好,数电发票,你直接红冲了 然后重新开就行了
那你重新开的话,也要重新交税了,是吗?
同学,您好,数电发票直接红冲,重新开,不存在重复交税的问题哦