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预收客户货款订金,后期客户收到货物后并同时支付了货物尾款,同时我们也开貝了增值税专用发票,请问做账的分录如何做: 收到订金:借:银行存款 贷:预付账款 交付货物给客户,客户已转账同时开具增值税专用发票。后面分录如何做?

2025-06-12 10:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-12 10:37

借:预收账款 贷:主营业务收入    应交税费-应交增值税销项税额

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快账用户2484 追问 2025-06-12 10:52

前期客户已付定金,后期货物已送给客户,客户并付尾款,分录怎么做?我们已开具专用发票给客户。

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快账用户2484 追问 2025-06-12 10:57

收到客户尾款后并开具发票。我们要做两笔分录 借银行存款,贷,预收账款。 借,预收货款,贷,主营业务收入。应交增值税 是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-06-12 11:02

是的,是这么做分录。

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您好,你们生产的周期会有多长,您这样处理是可以的,谢谢
2021-05-23
借应收账款56.5 贷主营业务收入50 应交税费应交增值税销项税6.5
2022-04-06
借应收账款56.5 贷主营业务收入50 应交税费应交增值税销项税6.5
2022-04-06
你好,你这边是需要写分录还是做什么呢?
2022-04-06
借,应收账款56.5 贷,主营业务收入50 应交税费,增值税6.5
2022-10-30
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