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你好老师 比如我今天公户转账订货 过几天才收到货 月底收到发票 这些分录怎么做

2025-06-13 12:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 12:29

您好,可以先暂估入账的

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快账用户3612 追问 2025-06-13 12:34

可以把分录示范一下吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 12:37

借:库存商品
贷:应付账款-暂估

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同学你好 那你先做未开票收入 借应收 贷主营业务收入 贷销项 开票之后 借应收负数 贷主营业务收入负数 贷销项负数 这样 然后再做 借应收 贷主营业务收入 贷销项
2023-04-24
做到11月份,借其他货币资金,贷主营业务收入、应交税费, 12月收到了钱之后,借银行存款、财务费用、手续费,贷其他货币资金。
2024-12-18
同学你好 先暂估入库然后收到发票之后冲减暂估的 再按照发票来做
2022-07-01
同学你好 先做预付账款
2024-01-03
你好;   借银行存款- 美元 贷应收账款  ;  下个月做 :借银行存款 -人民币 贷银行存款 -美元;差异走财务费用- 汇兑损益   
2022-12-15
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