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老师,上上个月有进项税额转出,上个月直接去税务局补交税款,这个分录怎么做?

2025-06-12 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-12 13:57

你好,你是因为什么原因要转出的?

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快账用户9816 追问 2025-06-12 14:10

发票异常

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齐红老师 解答 2025-06-12 14:10

你好,你进项税额转出,做过分录了吗

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快账用户9816 追问 2025-06-12 14:12

没有做分录,上个月抵扣了

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齐红老师 解答 2025-06-12 14:13

你好,你这个如果没有要求补所得税,就借主营业务成本,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应交税费-未交增值税 最后,借应交税费-未交增值税,贷银行春款

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快账用户9816 追问 2025-06-12 14:17

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-12 14:18

你好,不用客气的了。

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你好!上个月的进项转出,你没有做分录吗? 这个月有留底,不需要做分录
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