你好,你是因为什么原因要转出的?
5月份的时候增值税上有一笔进项税额转出 但是账上没做上去 我这个月做 分录要怎么做
我上个月有一张负数发票忘记做进项税额转出了,这个月补做,这个分录怎么做
老师有上个月的进项税额转出,还有这个月进项税额大于销项税额,要怎么上税怎么做分录
上月抵扣的进项税额有一笔属于个人福利不能抵扣,这个月做转出分录怎么写?上月这笔抵扣的进项我是这么做的:借:销售费用—保险费 应交税费—进项税额 贷:银行存款 这个月做转出怎么账务处理?
老师上月进项发票冲红一张,现在这个月进项税额转出,分录怎么做,这个月的税金对不上了
老师,单位买汽车购置税进固定资产吗
老师,A厂租赁村集体土地修建厂房,后租赁给B厂10年到期后。A达成协议,B支付一次性补尝款200万给A。付款后A同意B厂直接与村上签订土地租赁协议。且约定以后遇到政策拆迁赔偿都与A无关系。请问B支付补偿款 A开具发票内容?
老师这是什么意思,是不要建账的意思
老师,你好,例29怎么选,麻烦分别解释每个选项为什么不选或者选吗?
老师,可以看出这家公司是一般纳税人吗?
提问:公司购买4千左右的无人机用于项目工地现场使用,也要计入固定资产吗?还是可以直接计入管理费用。
劳务费需要什么特殊备注吗
老师您好其他应收款平帐做到那里呀都是给个人的那个人5000还不了了
未分配利润期末余额是不是从公司开业以来累计的
老师我这个调增金额是5810.46, 利润总额是11062.35,调增5810.46, 合计是16872.81, 应纳税额是843.64, 己缴的是506.18 补税337.46 5810.46乘以百分之五也不等于290.52 这两个数不一致啊
发票异常
你好,你进项税额转出,做过分录了吗
没有做分录,上个月抵扣了
你好,你这个如果没有要求补所得税,就借主营业务成本,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出 然后借应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应交税费-未交增值税 最后,借应交税费-未交增值税,贷银行春款
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。