学员您好!您说的是填摘要还是三级科目?

老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不?第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用
老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不? 第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用 借:应付职工薪酬--------社会保险费 1953 贷:管理费用 ---------社会保险费(单位部分)1953 第二步,已经缴纳的二月份单位部分的社保费用没有退回给我们,直接转成了社保暂存款里, 借:其他应收款-----应退未退1953 贷:应付职工应酬-----应付社会保险费 1953 三月份缴纳的个人部分,贷方科目就是冲减的其他应收款---应退未退
老师 请问我们有一笔退回来的社会保险费 这个已经是12月的费用了 就是单位部分的我们交多了 已经入了费用分录就是计提借:管理费用-社会保险费 贷:应付职工薪酬 付出去就借:应付职工薪酬 贷:银行存款 然后1月份社保把钱退回来了 已经跨年 请问怎么做会计分录呢
老师,疫情期间正常缴纳了社保费,但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来,而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的,现在不需要交了,因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用,需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款-个人部分-失业保险。但是现在钱不用交出去,这样其他应付款就不平,想问问分录怎么做,是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
老师,员工离职买了一月的社保,他后来去了新单位要买一月份的,就到原单位社保局办理了退费,我做账的时候,其他应付款社保费就多了几百块钱,这部分钱不打算 退给她个人的话,怎么账务处理呢?
老师我想问下,蔬菜免税的,怎么区分进项税额转出那?怎么才能安比例分的特别清楚?还是怎么都分不清楚?
老师好,小规模纳税公司的,可以开1%的信息技术,服务费嘛
一般纳税人,预付商品回库没有收到发票又要结转成本,这个做分录的时候 ,税怎么办?如何做分录
想问一下,如果公司买了一辆车,现在客户想卖给自己应该怎么办,这个车没有抵扣进项 如果抵扣是不是按照无票销售走
朴老师,我公司是集团的电商公司,自己买的货物进来、自己付货款,供应商也开票给我公司了。现在把货卖给了集团内的工厂,现在集团决定按照成本加成3%来开票,那这个成本是含税价?用含税价的1.03来加成开票?比如我公司每件产品的成本含税价是10.15元,加成3%就是10.15*1.03=10.45,小规模按照3%来开专票,每一件的销项税就是=10.45*0.03=0.31?
商家重复开票给我们了,可以都用吗?
食品开发票开什么类目
老师 更换个体户的法人 我想本月更换 现在在税务局进行清税,需要申报本月的个税吗?
朴老师,广州的小规模纳税人可以开3%的专票吗?
老师,公积金基数是每年7月份必须调的吗
三级科目
您准备用其他应付款还是应付职工薪酬?如果用其他应付款就是单位,应付职工薪酬就填个人,只要一二级科目一样不存在对冲不了的问题
其他应付款。三级科目不一样没关系是吧
在出报表层面没有关系,但是如果想要账目清晰,还是要注重借贷方的关联性