你好,退个人才使是对的这个
老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不?第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用
老师你好,由于疫情社保的 单位部分2-6月要减免,但我们2月份我们这边具体政策还没有出来,所以二月份就正常计提和缴纳了,我们社保局没有把款退回来,2月份的单位部分直接就冲减以后月份的个人部分,那我三月份的分录是这样做的,你帮我看看对不? 第一步,我是先红冲2月份计提的单位部分的社保费用 借:应付职工薪酬--------社会保险费 1953 贷:管理费用 ---------社会保险费(单位部分)1953 第二步,已经缴纳的二月份单位部分的社保费用没有退回给我们,直接转成了社保暂存款里, 借:其他应收款-----应退未退1953 贷:应付职工应酬-----应付社会保险费 1953 三月份缴纳的个人部分,贷方科目就是冲减的其他应收款---应退未退
老师我们2018年的收到一个单位的保证金挂的往来账其他应付款,但是钱早就用别的地方了,今年我把保证金退还给人家了,还是从应付走吗? 这样的话应付余额就成负数了
老师,疫情期间正常缴纳了社保费,但是后来有政策单位部分减免了。多的那部分社保没有给直接退回来,而且冲抵个人费用了。正常个人部分是需要正常交的,现在不需要交了,因为社保账户里有单位部分多的钱。一直抵扣没了单位部分多交的钱。因为个人正常扣社保费用,需要计提借:应付职工薪酬贷:其他应付款-个人部分-失业保险。但是现在钱不用交出去,这样其他应付款就不平,想问问分录怎么做,是需要冲回管理费用么。毕竟不交的这次钱是社保账户里单位部分抵扣的。
老师,我们收到了员工的社保退费,2020年10—12月,2021年1—8月,但不是100%退的,像这种的话可以这样处理吗?1)把个人承担的部分做到管理费用,收到的退社保部分全部冲管理费用?2)按照社保给的业务处理单,单位承担的冲管理费用,个人承担的冲其他应付款,没退的剩余部分怎么处理?
广通(个体户) 立京(个体户) 以上两家单位都是定期定额的个体户 老师不用给经营者做工资吧?
我是刚刚注册进来的系统,让我绑定微信,我确认以后发现这个微信名不是我的
请问老师多选第一题该选择什么
老师好,我们是医疗器械销售公司(小微企业小规模),24年购入振荡器4000元,给了医院用当时不知道能不能收回款来就记在库存商品里。现在领导说这个当时应该入在销售费用里,说是医院不给钱。老师请问这个应该怎么账务处理现在。麻烦老师写的详细点吧?
对方公司付的货款,现在要开票给这个公司,对方说要开另外的公司,不开这个公司,要怎么处理?
老师,报名中级是看工作年限还是继续教育的年限,因为我看到可以补继续教育学习。我看有的人是之前不是财务,但是找单位给开具工作证明,再补一下4年的继续教育是不是就可以报名了?
老师,请问下不是小型微利企业,但是在职职工在30人以下,是可以享受免征残保金的吧?
老师,假设一般纳税人这个月销售额总共20万,其中开专票10万,税额13000,开普票10万,税额13000,还有现金销售5万,那增值税附表一是不是在第一,一般计税方法计税,第一列开专票的销售额和税额分别填10万,1.3万,第二列开其他发票分别填10万和1.3万,第三列无票收入销售额填5万,这样对吗
代账公司做账期间,24年1月应交个税127.52 代账公司代垫的 我做1月份支付工资时分录应该怎么写(代垫的费用代账公司不要了)
老师,我公司现在筹建期,还未生产,为新购的机器设备购买的液压油计入管理费用吗?
我们收到社保局退费,往来单位填社保局。退回给个人,往来单位填个人。科目一样,只是往来单位不同,可以吧?
可以的,这个操作没问题