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收到员工用自己车跑业务,加油费普通发票1张,税额46.02,金额353.98,合计400,小规模纳税人,也不用抵扣。分录:借:管理费用 车辆使用费-400 贷:其他应付款-400 老板自己付现金。这样吗?税额不用管它

2025-06-12 16:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-12 16:59

是的,就是那样做就行了

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快账用户8638 追问 2025-06-13 09:49

老师,老板没有做工资,其他应付款挂他名字合同吗?还少给他做点

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:50

公司有利润或者老板要在公司交社保就要做工资,没有利润就可以不做

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快账用户8638 追问 2025-06-13 09:54

没有利润,员工工资我一直做的他代发,计提完工资我就转到他名字下,其他应付款,有进账款就转他名下,他代发工资。

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:58

代发的工资挂其他应付款就行,不过账面实收资本没交足。建议先转款到公司做实收资本,再发工资

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快账用户8638 追问 2025-06-13 10:04

每个月我是借:计提工资,贷:应付工资,借:应付工资,贷其他应付款-老板名字,这样对吗?这个月有车辆使用费了,他也没有报个税,借:销售费用-车辆使用费,贷:其他应付款-老板名字。这样对着吗?老师

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:05

是的,就是那样做的。如果,账面实收资本没交足。建议先转款到公司做实收资本

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快账用户8638 追问 2025-06-13 10:07

老师,过实收资本分录是,借:实收资本(账面到账金额),贷什么,是不是实收资本需要老板个人账户转入标明投资款?

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:07

借:银行存款 贷:实收资本 需要老板个人账户转入标明投资款

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快账用户8638 追问 2025-06-13 10:15

收到款,借:其他应付款,贷:银行存款。他再备注投资款转给公司,借:银行存款,贷:实收资本。然后,借:其他应付款,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:19

借:银行存款, 贷:实收资本       其他应付款 然后, 借:其他应付款,贷:银行存款

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快账用户8638 追问 2025-06-13 10:22

老师,没有明白,不是还需要从老板自己银行账户转入备注投资款吗?

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:23

收到老板的投资款 借:银行存款, 贷:实收资本        然后归还老板借款, 借:其他应付款,贷:银行存款

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您好,这样做分录没错
2021-01-02
同学你好 这个可以的
2022-06-28
勾选认证不抵扣之后 2、金蝶系统中,我的凭证是: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金 3.申报表不用填写关于此业务的任何数据
2021-12-20
您好,非采购商品的负债,一般是个人社保公积金,没有个人所得税和工资。 2做账按权责发生制,与发票无关,3是的
2022-10-25
同学你好 这个肯定不好 最好是用公户
2021-11-09
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