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【例2-27】甲运输企业(一般纳税人)2021年4月发生以下业务:(1)取得运输收入176万元,装卸收入20万元(含税);(2)购买汽油取得增值税专用发票注明金额30万元;购进润滑油取得普通发票,金额1万元,税额0.03万元。(3)购进汽车1辆,机动车销售统一发票注明税额2.34万元。已知:增值税税率运输9%、现代服务6%,货物13%要求:计算甲运输企业当月应纳增值税。
【例2-27】甲运输企业(一般纳税人)2021年4月发生以下业务:(1)取得运输收入176万元,装卸收入20万元(含税);(2)购买汽油取得增值税专用发票注明金额30万元;购进润滑油取得普通发票,金额1万元,税额0.03万元。(3)购进汽车1辆,机动车销售统一发票注明税额2.34万元。已知:增值税税率运输9%、现代服务6%,货物13%要求:计算甲运输企业当月应纳增值税。
.某运输公司为增值税一般纳税人,7月经营业务如下:(1)运送货物,开具增值税专用发票注明运输收入260万元,装卸收入金额18万元。(2)提供仓储服务,开具增值税专用发票注明仓储收入金额70万元,装卸收入金额6万元。(3)修理修配各类车辆,开具普通发票注明价税合计金额31.32万元。(4)销售自己使用过的未抵扣进项税额的货运汽车6辆,开具普通发票注明价税合计金额24.72万元。(5)购进小汽车4辆自用,每辆单价16万元,取得销售公司开具的增值税专用发票,注明金额64万元,税额8.32万元,另支付销售公司运输费用,取得增值税专用发票注明金额4万元,税额0.36万元。(6)购进汽油取得增值税专用发票注明金额10万元,税额1.3万元,90%用于公司运送货物,10%用于公司接送员工上下班。
甲为一般纳税人,主营货物批发零售,兼营国际货运代理和运输服务(1)国内采购货物一批,取得增值税专用发票1张,增值税专用发票上注明金额20万元、增值税税额2.6万元,通过银行支付了上述款项。(2)进口货物一批,取得海关出具的“海关进口增值税专用缴款书注明金额共计10万元、增值税税额共计1.3万元。(3)销售货物一批,开具增值税专用发票注明金额130万元、增值税税额16.9万元(4)提供联运运输服务,共取得收入109万元,并开具增值税专用发票,注明运输费用100万元、增值税税额9万元。同时支付给联运方运费54.5万元(含税),并取得增值税专用发票。(5)24日,提供国际货运代理服务,甲公司放弃国际货运代理服务的免税权,取得应税服务收入并开具增值税专用发票,注明销售额150万元、增值税税额9万元。为取得该收入,支付给一般纳税人代理公司代理费用60万元、增值税税额3.6万元,取得增值税专用发票1张;支付给小规模纳税人货物运输公司运费10万元,取得增值税普通发票(6)购进销售货物的设备价值30万元,款项已经支付,获得增值税专用发票1张,其中增值税合计为3.9万元。计算销项、进项,应纳税额
(4)购进机械设备取得增值税专用发票注明价款20万元,进项税2.6万元,取得货物运输增值税专用发票,注明运输费5万元、税款0.45万元,该设备不需要安装直接投入使用。(5)当月购进原材料取得增值税专用发票注明金额600万元、进项税78万元,支付购进原材料的运输费用取得货物运输业增值税专用发票,注明运输费20万,税款1.8万元;支付装卸费取得增值税专用发票,注明装卸费3万元,税款0.18万元。(6)以商业汇票方式购入包装物批,价款为6万元,增值税额为0.78万元。会计分录怎么写
老师您好,请问外币交易下的固定资产,在资产负债表日发生的减值损失,比如购买时价款是100万美元,即期汇率1美元=6人民币元,资产负债表日确认减值损失10万美元,即期汇率1美元=5人民币元,请问如何账务处理,谢谢。
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税
今年新办的企业要工商年检吗?
老师您好,请问外币交易资产负债表日的处理,和外币报表折算为何会口径不一致,资产负债表日不就是出报表之日吗,举例:外币交易中,若是固定资产,则在资产负债表日不折算,但在外币报表折算中,则需按资产负债表日即期汇率折算,不太理解?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
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开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?