后边那个分录结转未交增值税
老师:帮忙看看2月工资这两种算法,哪种是正确的呢,两种算法差1216.56元呢
老师你好 这题这两种做法那个是正确的,为什么会有区别?我的理解是第一种做法对吗?
老师,我这两个分录哪一种情况是正确的?
老师,多记了应收账款。我是不是有两种方法改正。第一种冲销原凭证,重新做正确的。第二种直接把多记得部分红冲?
请问小写金额¥10.00还是¥10.00元,这两种表示方式哪个正确?
这题的原始投资额是多少?净现值的式子怎么列?
你好老师,如果公司员工报销没有发票,但是有付款凭证和购货清单,单次不超过500,这样可以作为小额零星支出入账税前扣除吗?
老师好,请问1-4月没上班,5月工资1万,用交个税吗
汽车租赁可以开6%个点的票嘛,小规模
请问我们公司是小规模纳税人,这个季度开了25万,红冲了上个季度9万元,小规模未达起征点30万的话,我这个季度不达起征点30万,还能开多少票
各位老师大家好,我们公司以前有技改项目,然后我发现一些账务处理错误,我想请教老师们,是把这些账务重新调,还是怎么处理才能正确呢,请老师们指点一下,谢谢
营业外收入要开票吗,公司场棚损坏保险公司赔偿款,
无票收入可以一半年缴一次吗,或一年缴一次
老师您好,销方给我们开设备的发票已认证,现在价格涨了,可以开补差发票吗?名称设备款,不填型号,数量填一,备注写补差价和元发票信息
借: 管理费用--社保 2000,贷:应付职工薪酬-社保2000,借:应付职工薪酬---社保2000,其他应收款500,贷:银行存款2500,请问这些分录怎么填列现金流量表?请写明填列哪一类和金额,谢谢
第一个是之前会计做的,这个怎么办呢,需要改正吗
你现在,根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
老师这个会计分录正确吗?之前月份的需要改正吗
不要管别人怎么做的,你按我说的做账就是了哈,原则就是:正确计算和申报了增值税
那我可以改之前凭证吗
以前的不需要修改了,只要人家税没申报错