你好,这个计入借其他应收款,贷银行存款。
您好,老师,我公司刚开的基本户,为了测试账户是否正常,用个人账户打进银行2元,5元,像这笔钱应该怎么做账?备注应该怎么写?
老师,我们向银行贷款100万,银行要求我们做存款业务,股东个人拿100元在银行开卡做存款业务,银行冻结10%的款,相当于10万元,1年后解冻才可以使用,银行放款100万给我们之后,我们就银行转账给股东10万,这些分录要怎么做呢
1.该支行于11月10日收到开户单位欧亚商都提交的银行汇票及解讫通知和两联进账单来行办理入账手续。金额为50000元,经银行审查无误,办理转账。2.11月10日该支行收到开户单位甲公司的现金支票,提取现金5000元,经审核无误给予办理。3.11月5日收到异地本系统银行的划款信息,金额5000元,经审核无误,为开户单位百货商城收账。4.王平提交汇兑凭证及现金1000元,汇给异地本系统银行的张三,经审核无误给予办理。5.长春百货大楼来行领取银行汇票的多余款8000元,经审核无误转入其存款户。6.该支行接到客户王华的银行卡申请书及现金10000元和手续费100元,经审核无误为王华开立银行卡。7.欧亚商都在2月20日归还该支行的一笔6个月的信用贷款,本金100000元,利息6200元,由其存款账户支付。8.储户王丽来银行存入活期储蓄存款3000元。
4:2/ HO25G5G 26% (1)1日,小李和小张各投入8000元钱,并将款项存入了银行。 (2)2日,吧台安装共花费6000元,款项以银行存款支付。 (3)3日,从强华公司购入封口机、保温桶、冰箱等设备,以银行存款支付了500元,另有1500元在以后3个月内分期付款。 (4)4日,从美佳公司购入制作奶茶的原料,货款合计2000元尚未支付。 (5)5日,向金丰小贷金融公司借入了3个月周转资金2000元。每月利息20元,该贷款直接用于归还欠美住公司的全部货款。 (6)6日,从银行提取现金6000元。 (7)6日,从月新公司购入封口膜等材料,合计780元,货款尚未支付。 (8)7日,通过网上银行转账支付了欠月新公司的全部货款780元。 (9)8日,购入4辆自行车,每辆250元,以现金支付了货款。 (10)9日,办理营业执照、卫生许可证共支付现金150元。 (11)日,制作并发放新店开张促销宣传单,以现金支付相关费用100元。 (12)28日,银行代扣水电费300元。 (13)30日,小李和小张约定每人每月工资3000元。因资金周转困难,本月每人通过银行转账实领工资1000元。(14)本月店铺销售奶茶取得现金收入6000元,另有300元销售货款尚未收回。 (15)31日,将现金5000元存入银行。 (16)31日,决定从下月起周末聘用一名店员,每日工资80元。 (17)31日,与某班学生达成协议,11月12日为该班学生提供特制奶茶50杯,每杯6元。 (18)31日,经盘点库存材料,本月消耗各种奶茶制作原料和相关耗材合计1000元。
老师,您好,6月6日中科公司的对公建行银行卡注销了(公司存续在办个民生银行的)建行卡内的余额1万元转到中华对公账号了,6月7日中科新办理民生银行的公户,想把昨天1万元转回新开的中科对公民生卡,转账备注如何写?这个转回合规吗,谢谢
借: 管理费用--社保 2000,贷:应付职工薪酬-社保2000,借:应付职工薪酬---社保2000,其他应收款500,贷:银行存款2500,请问这些分录怎么填列现金流量表?请写明填列哪一类和金额,谢谢
老师,零售业结业做税务注销,资产负债表科目余额,存货17485,应付账款15179,未分配利润2305,应该怎样做分录冲平才能提交税所?具体分录是
借: 管理费用--社保 2000,贷:应付职工薪酬-社保2000,借:应付职工薪酬---社保2000,其他应收款500,贷:银行存款2500,请问填入支付其他与经营活动有关的现金支出是2500元吗?
小规模纳税人处置固定资产,办公楼和机器设备,怎么交税?计税依据?
老师你好,外账工作内容都有那些
税收税收编码3502后面几个0?
老师我用的财务软件做账有8个月了,但一直在购进原材料和库存商品时都没有设数量加单位,我现在加上可以吗
收到的其他公司转来的往来款计入现金流量表哪一类
老师,公司员工有其他经营所得,公司需要交税吗?还是这个员工要交什么税
老师好,我公司税控盘注销了,现在开票是在电子税务局上开票,之前的税控盘服务费现在还在缴纳,说是开票有任何问题咨询12366都是转接他们服务,一年费用400., 对方给开票注明会员费,这个费用还能抵扣增值税吗?
就是这个钱让法人再给转回来对不
你好,是的,就是这样了。