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24年6月签订的合同 宽带费 24年6月-25年5月 但支付款是在24年11月支付6000元未取得发票 这该怎么入账?

2025-06-13 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 09:34

你好,需要按月分摊费用吗

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快账用户6662 追问 2025-06-13 09:34

按月分摊

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:36

每月分录 借:管理费用 贷:预付账款
24.11月 借:预付账款 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:36

24年度汇算时,24年的无票费用要调增

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快账用户6662 追问 2025-06-13 09:37

6月-10月还未支付钱 也是这样做吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:38

6月-10月还未支付钱,做摊销的分录

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快账用户6662 追问 2025-06-13 09:41

6-10月 借 管理费用 贷 应付账款

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快账用户6662 追问 2025-06-13 09:42

是这样吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:42

借:管理费用 贷:预付账款

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快账用户6662 追问 2025-06-13 09:46

6-10月 借 管理费用1500 贷 应付账款1500 11月支付款项 借 应付账款 1500 贷 银行存款1500 借 预付账款4500 贷银行存款4500 11月摊销 借 管理费用 500 贷 预付账款500 这样做对吗?还有其他简便记账方法吗?

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快账用户6662 追问 2025-06-13 09:48

老师 6-10月还没付钱 为什么用预付账款呀

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:50

你的做账方式也可以,同时用了应付与预付

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快账用户6662 追问 2025-06-13 09:55

这样做有点乱腾是吧 老师帮我讲一下没付 钱的时候也可以用预付吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:56

最简单的,直接用老师给出的分录

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快账用户6662 追问 2025-06-13 09:58

6-10月 借 管理费用1500 贷 预付账款1500 11月支付款项 借 预付账款6000 贷银行存款6000 11月摊销 借 管理费用 500 贷 预付账款500 是这样吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:01

是的,可以的,只用一个往来科目,简化了。

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你好,需要按月分摊费用吗
2025-06-13
借:预收,贷:银行存款,借,研发,贷:预收
2023-10-22
你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)
2025-02-15
你好,之前的10万的时候怎么做的?还有,他现在是给你开了一个10万,又开了一个负数5万,又开了一个正数5万,是吗?如果是的话,他之前的这个10万的发票他都认证不了了 让他把剩下剩下的5万也红冲吧,然后再给你重新开。
2025-01-16
对的,是的 需要这么做的。
2025-01-17
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