出口退税疑点代码B0025-出口退税疑点代码1、产生的主要原因: (1)出口企业电报退税时,录入错误: (人民币值录入错误或外币金额录入错误) (2)税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误; (3)汇率变化超出设定范围; (4)其他原因。
老师,我想问一下:1、报关单上总金额是CIF价格,开普通发票的时候,要把CIF换算成FOB价格吗? 2、报关单上总金额是CIF价格,在电子口岸打印退税联的事情,也显示的是CIF总价吗? 3、外管局收汇的时候,对方打过来的金额也是CIF总金额吗?这个金额写明细的时候要分货物和运费保费分开来写吗?例如121010 一般贸易 金额 1000美金 出口货物款 另外是 ??? ??? 金额70美金 保费和运费款。收汇的时候要这么分开来填写吗? 4、退税的时候,报关单明细跳出来的金额,是CIF总金额,还是FOB金额?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
工商年报数据比对一般只比对前一年数据对吗?比如说25年6月份填填报24年数据,那么只会比对这一年的数据是否有问题,一般不会比对往期申报数据是否有误对吗?
19-22年度工商年报中有用工信息部分数据有误,没有跳出异常,1、25年以后还会跳出异常吗?小企业也并没有用于补贴等事项2、可以不做修正了吗?麻烦老师解答下两个问题谢谢了
19-23年度工商年报中有用工信息部分数据有误没有跳出异常,(错误的理解了高校毕业人数,实际是0填成经营者1人了)年以后还会跳出异常吗小企业也并没有用于补贴等事项可以不做修吗?
老师,你好,请问小规模时购买的桌椅,一般纳税人时变卖,是按3%减2%缴纳,还是啥呢
发票票种:增值税专用发票 这是不是指的是纸质发票?
老师 我发现2023年度汇算清缴中 研发费用加计扣除中48、49扣除项金额写填颠倒了,需要更正,23年度汇算清缴后应补金额3454.65元,更正后金额也是3454.65元,更正完提交就行是吧,不用再补缴税款了对吗
扣完个税的工资表还能在系统上修改吗
批发零售酒水饮料小超市企业所得税税负率多少
老师,工商年检表,这个纳税总额是在财务报表取数还是纳税申报表取数填?在那一栏? 老师回复了,是去找哪个表?你好,去找到增值税附加税印花税,企业所得税,消费税,资源税等这些所有税款,看最后一行应补税款, 前提是你得缴纳了才行 购置税,契税,这些都需要放进去
19-22年度工商年报中有用工信息部分数据有误,没有跳出异常,(高校毕业人数错误的理解为高校学历人数,每一期都填写了经营者1人)25年以后还会跳出异常吗小企业也并没有用于补贴等事项可以不做修正了吗
开票应该按哪个数开?
同学,你好 开票一般是和报关单上面的金额换算成人民币开
您受累帮我看一下是不是得按616和364折合人民币开票
同学,你好 嗯嗯,是的